你好,可以的,不需要进项转出。如果是一般计税的,一三年之后买来的,一般计税13%,销售货物里面填写就行。
老师 我们公司是一般纳税人将车辆卖给个人,并且去二手车市场开具了发票,怎么报税增值税 应该填在增值税申报表的哪里呢?
老师 我们公司的车 做固资处理 进项税额已经抵扣 现在把车子卖个个人 在二手车市场开的二手车交易发票 这种操作是否合规?我们还需要申报增值税吗?
老师 我们是运输公司 有车辆我们卖出去了 卖出去的车辆是卖给个人不需要开发票的 就在申报增值税的时候做了未开票收入 税务我们做了固定资产清理 那还药另外做分录说明未开票收入这项吗
老师,我们公司是一般纳税人公司,处置二手车,当时买的时候是新车,进项税已经使用,现在要卖这辆车给个人,开13%的普通发票对吧?,这个销项税可以用进项税抵扣吗?
老师我想问下老板上个月把公司的车卖了,他在二手车交易市场开了一个机动车发票,现在申报税款的税率是0.005。这辆车购进的时候抵过税的,我现在是不是在开出来一张销售汽车的专票就可以了。
这个季度申报里面为什么会有事项一职工薪酬要填写什么实际支付给职工的应付职工薪酬金额是什么意思啊?以前没有的
老师请问股东从公司借款在当年内未还,也未用作公司经营业务使用,这笔款算作他当年个人股利分红,会计分录如何做?
这个应税凭证数量和应税凭证名称怎么填写?
老师,提问,之前在银行那边,公司要开二维码收款业务,由经办人帮忙扫码付进公账的钱要怎么做分录,这笔钱后面经办人有报销了,这边又要怎么入分录
印花税按次申报,所属期是按合同签订日期还是申报当天日期?
你好老师,现在厂家给我们加了7个税点,我们给客户加了7个税点,这样一般纳税人操作对不对?加税点我感觉不应该这么加,毕竟得按13交税
老师,现在先成立一个人有限公司,以后能不能再做股转,添加其他股东,就是这个公司能不能再变更为3人有限公司
简易申报额小规模纳税人9月30开了一张普通发票,今天申报税的时候比对不通过,没有9月30日开的那张发票金额到申报表上,简易申报表上怎么手动改数据?在报表那里是灰色的改不了数据
请问一下公司跟劳务派遣签了合同,员工想借钱这个钱一般公司给还是劳务派遣公司给
老师,问一下外销,应该开0税率发票,不小心开成13的税率了,应该怎样处理账,还没申请退税
不需要转出?那我们之前抵完的也就?抵完了?现在只需要交卖车的价款的税金我们买的时候花了39万,现在卖才卖9.3万元,我们是一般纳税人
对的是的,是这么做的。
我怎么从百度上看说要分情况做进项转出呢老师
老师,如果汇算清缴的时候,这个销售的固定资产应该怎么做?填汇算申报表需要怎么填?
你好,你正常销售出去因为需要交增值税的,所以不需要转出,你又不是改变用途
如果你处置价格不公允,你税务局会要求你们补税的。
哦 ,这个卖车的销项能用取得的进项发票抵扣进项吗老师?
可以 你是一般计税的,就可以用其他的进项来抵扣。
老师,你之前帮我解答的时候说会涉及资产处置损益,这个科目我不太会用,像我们现在这个车价税合计是442800元,已提折旧142401.28元,售价是价税合计93000元,老师,您帮用分录我分析一下这个整个的做账流程可以吗?
资产处置损益这个科目就是你的处置亏损或者盈利,442800-142401.28-93000÷1.13 出来的如果是大于0的,借资产处置损益贷固定资产清理 小于0的话,做相反的