你好,如果对方不要发票的话,你可以不用开票。

老师,公司组织员工聚餐的费用应该记在哪里?
老师,对于那些他们的推广费占到收入的6-7成,但广宣费又有扣除限额,这种怎么做税务筹划?
老师,一般纳税人企业注销时,账上货币资金10万,应收账款1万,库存商品6万,实收资本10万,盈余公积1万,未分配利润6万,股东为个人 , 需怎么缴税?
老师有用友金蝶的财务软件实操课程视频吗
老师好,已经做了研发费用的硬件又卖出去了,怎么做账呢?汇算清缴怎么填表?是填在研发费用加计扣除表里的减特殊收入部分那行吗
老师 我想问下电商的账是怎么做的啊 根据什么数据交税
普通货物运输及货物代理企业的货运险保费计入哪个科目
老师25年6-12月的印花税(每个月都有投资款)我是在26.1月按次申报的,这样可以吗
老师,从几月份开始小规模累计超过500万按月份累计了
请贾苹果老师回答谢谢!其他人勿接!爲什麼自然人向單位或者個體戶,或者自然人無償提供服務不是視同銷售,而自然人向單位、個體戶或者是向自然人提供無償轉讓無形資產或者不動產。是視同銷售嘞。?
不开发票那销售额需要报上去吗
就按照未开票收入申报就可以。
好的谢谢
不客气,帮忙给个五星好评,多谢,多谢!
还有点没懂,二手车交易市场开具发票的销售额在申报的时候有,如果我在开发票,销售额不是重复了吗
你们这个是一般纳税人公司吗?之前抵扣进项税额了吗?
是的,抵扣了
正常来说你抵扣了把这个车卖了得是13%的税率。
而是不能根据带出来的税率申报。
改数据应该报不过去吧,而且卖车的这个发票现在还没有开出来
这种情况那你就得联系当地税务局了,因为你卖车不可能是这个这么低的税率。
那为什么二手车销售的发票信息会在申报表里,我看发票就只有加税合计金额,没有税额,这个代开发票导致0.005的税款我们需要交吗?还是我们只需要按13%交这个就可以了
他这个有可能就是现在系统不都是联通的吗?他应该就是自动带过来的时候。
那这个税需要交吗
这个增值税你们肯定是需要缴纳的。
你是说这个0.005的要交,13%的也要交吗
只是按照13%计算就可以了。