你好,如果对方不要发票的话,你可以不用开票。
我们公司(不是汽车销售行业)把自己使用的一辆车卖出去了,然后通过二手车市场给对方开具了一张二手车发票。。。那么这张发票可以在我们的金税盘上显示吗?
我公司是建筑业,一般纳税人,21年公司购买了一辆二手汽车,这辆车是2019年的车子,从个人过户给我公司,开具的是二手车交易市场的普票,现在要把这辆车卖掉,我公司是自己开具发票吗?按多少税率计税?
老师。我们公司汽车店购进的一批汽车。我收到我们这二手车交易市场开的二手车销售统一发票是汽车店所在地的车牌号 现在已经过户了同时开了过户的费用票。已经换成我们这车牌号了。我想问一下我能拿这二手车销售统一发票(发票上车牌号是过户前的)和过户费用票入账吗
老师,我想问下我们卖了一辆二手车当时是二手车市场开具的发票,不能抵扣进项税,现在我们按什么缴纳增值税呢,这辆车卖了58万
老师我想问下老板上个月把公司的车卖了,他在二手车交易市场开了一个机动车发票,现在申报税款的税率是0.005。这辆车购进的时候抵过税的,我现在是不是在开出来一张销售汽车的专票就可以了。
一般纳税人股权变更交税吗?什么情况可以不用交税
老师请问一下,油卡充值开了2000发票,每次加油的时候加多少一般是从油卡里面扣钱对吧,这个扣的钱也是需要开发票的吧?
老师,我用总公司中标签的合同,但是项目的执行全部由下面分公司做的,发票用分公司开这样可以吗
老师,一个商品成本价30元,卖客户50元,毛利就是50%,想毛利控制到55%,该卖多少钱
同一集团下的两个子公司合并,如果合并时被合并的公司还有没抵扣的专用发票,这个到合并方怎么处理
老师您好!在这个经营范围之内可以加上运输服务吗?打算开运输服务类发票,,可以加上吗?如果加上是不是就得开票13个税点
老师 您好 我们有一份合同 对方是电子版形式 打印出来 是黑章 然后我们公司是红章 这种合同留着备查可以吗
老师,6月份税务查账后让我们从小微企业调成一般纳税人,补交了企业所得税,现在说不是小微企业后要补交六税两费减半的另外一半,还带滞纳金,税务给我的回复:2023年度超过小微企业标准后,则税款所属期在2024年7月1日到2025年6月30日内的六税两费不能享受减半优惠,应尽快补交已减半部分。难道不是交23年的吗?这咋成了24年的?
下午税务让去听互联网平台企业基本涉税信息报送的培训,说有不知道怎么填的问问,填表说明我看了没什么不会填的,但是我也不知道填的对不对,可以问问老师什么
老师你好,我们公司这边新建了厂房投入了一些设备,一部分是应用于整个厂房的维持生产环境的设备,比如空气压缩系统,我在计提折旧时这种公用系统设备折旧费如何处理,另一种应用于实际生产的设备折旧我可以按照年限平均法将实际的折旧按照不同产品的使用比例分摊至产品成本内。这样可以吗
不开发票那销售额需要报上去吗
就按照未开票收入申报就可以。
好的谢谢
不客气,帮忙给个五星好评,多谢,多谢!
还有点没懂,二手车交易市场开具发票的销售额在申报的时候有,如果我在开发票,销售额不是重复了吗
你们这个是一般纳税人公司吗?之前抵扣进项税额了吗?
是的,抵扣了
正常来说你抵扣了把这个车卖了得是13%的税率。
而是不能根据带出来的税率申报。
改数据应该报不过去吧,而且卖车的这个发票现在还没有开出来
这种情况那你就得联系当地税务局了,因为你卖车不可能是这个这么低的税率。
那为什么二手车销售的发票信息会在申报表里,我看发票就只有加税合计金额,没有税额,这个代开发票导致0.005的税款我们需要交吗?还是我们只需要按13%交这个就可以了
他这个有可能就是现在系统不都是联通的吗?他应该就是自动带过来的时候。
那这个税需要交吗
这个增值税你们肯定是需要缴纳的。
你是说这个0.005的要交,13%的也要交吗
只是按照13%计算就可以了。