咨询
Q

老师,我们汇算清缴还没有做,但是我在填高企年报的时候有一项高企所得税减免额需要填,这个咋算呢

2025-03-07 09:22
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-03-07 09:25

您好,这个得提前算好,减免金额=纳税调整后的应纳税所得额*10%

头像
快账用户9744 追问 2025-03-07 09:28

纳税调整后的应纳税所得额小于0,是不是高企所得税减免额就是填0就可以了

头像
齐红老师 解答 2025-03-07 09:28

对,等于是没有交税,那就是零

头像
快账用户9744 追问 2025-03-07 09:29

老师,公司的纳税总额包含个税么

头像
齐红老师 解答 2025-03-07 09:29

这个是不包含个税的

还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
咨询
相关问题讨论
您好,这个得提前算好,减免金额=纳税调整后的应纳税所得额*10%
2025-03-07
你好,是的,按照自己账上的实际数据填列
2023-02-14
尊敬的学员您好!高新技术企业所得税减免=利润总额*10%
2023-03-07
同学你好,本年已累计预缴的所得税数字,这个数据是系统从金税三期后台自动带出来,不需要填写,你今年补缴去年的所得税的话,是算在所属年度上年的,跟今年没有关系。
2022-05-28
你好,你可以联系一下要求你填写高新企年报的那边,一般是只选择一个即可
2022-02-17
相关问题
相关资讯

领取会员

亲爱的学员你好,微信扫码加老师领取会员账号,免费学习课程及提问!

微信扫码加老师开通会员

在线提问累计解决68456个问题

齐红老师 | 官方答疑老师

职称:注册会计师,税务师

亲爱的学员你好,我是来自快账的齐红老师,很高兴为你服务,请问有什么可以帮助你的吗?

您的问题已提交成功,老师正在解答~

微信扫描下方的小程序码,可方便地进行更多提问!

会计问小程序

该手机号码已注册,可微信扫描下方的小程序进行提问
会计问小程序
会计问小程序
×