您好,您需要更正20年纳税申报表
在2020年,我们有笔技术转让收入是不需要征企业所得税的,可是会计汇算清缴的时候没有填,现在2022年了,我发现了这个错误,我可以在汇算2021年的时候重新填写那个2020年的免税收入吗
个体户,在年度汇算清缴的时候,有利润了,之后利润是企业投资收益所得,需要交企业所得税嘛?在填报的时候这边需要点增加那个表可以免征
老师,公司申请的专利证书上面开发完成时间都是在2017.2018.2019年的,然后我们在2020年那年申请高新技术企业时候年度汇算清缴企业所得税报表填写了研发费用,现在税务让我们把修改报表,说填写研发费用也要把研发项目数量填写上,那这个项目数量是填写2017.20188/2019这些年的吗?因为2020都没有项目完成。
老师,我们以前2020年是高新企业,后来中间断掉了,现在2025年又重新申请高新企业,2023年当时是放弃了研发费用加计扣除的优惠,给税局说明了,2023年度所得税汇算清缴没有填写,现在再申请高新,需要把2023年所得税汇算清缴重新补填出来吗
老师你好,请问未开票先预申报缴纳增值税及附加税怎么做分录?
老师。我们是一般纳税人。可以开几个点的普票给别人
老师 企业经营范围是废品回收,再生资源,请问要学习会计学堂哪个课程和哪个实操?
老师好!新版电子税务局中小规模增增值税3%减按1%征收,减征的2%记入什么科目,在财务报表和所得税申报表中如何填报谢谢
是商贸企业一般纳税人本月开出去含税发票154800,进来的进项发票是118000,按实际的合同金额开票,但是进销差大,税负很高,月底又进来一批货发票已经进来,从新进来的货物里面抵扣本月发票,那这样会造成开出去的比如6吨的货物,要抵扣8吨的进项,来达到税负,这样数量不匹配,会不会有什么税务风险
老师 请问一下 只要材料入库贷方都做应付账款有什么影响吗
老师你好 小规模纳税人开建筑发票预缴增值税能不能抵扣增值税
员工孩子突发疾病,公司给2万元,从员工奖金里扣,这笔费用如何记账?
老师,偶然所得除了有票800元以上交个人所得税和中彩票10000元以下不用交个人所得税。其余的一概都要交个人所得税吗?
本年利润和实收资本有什么关系,第一个月营业额,收入58720,所有费用212008.12,投资20万,这里的所有者权益有怎么算
怎么更正呀,去大厅吗
您好,是的,带相关协议资料
我们企业每年是亏损的,那么我收入更正以后,那个A106000表上亏损金额会自动修改吗
您好,是会自动更新的