为什么要同时确认收入呢
借方销售费用-税费 贷方 其他业务收入 合理吗
老师您好,麻烦问一下,销售企业给对方单位开的货物展览服务费发票,在做收入入账时需要付合同吗?
同一笔业务可以借销售费用,贷方同时记其他应付款,其他应收款吗
长伟公司是增值税一般纳税人,宏光展览馆是增值税小规模纳税人。某年5月到7月,长伟公司在宏光展览馆举办产品推销会,会上预计销售产品共取得不含税销售收入 700 万元(客户多为小规模纳税人,不需要增值税专用发票)。长伟公司取得收入后,约定要按售价的 10%支付给宏光展览馆会展费用 70 万元,宏光展览馆向长伟公司开具增值税普通发票。该业务税负计算:长伟公司增值税销项税=700x13%=91万元,宏光展览馆应纳增值税=70x3%=2.1万元。 【筹划要求】请为该展览业务进行税收筹划,指出长伟公司、客户、宏光展览馆应如何签订销售以及会展的合同。 请问长伟公司可以成立一家分公司作为小规模纳税人交税吗?
老师 我们是小规模 做收入的会计分录 借方:应收账款-XX公司 贷方:主营业务收入 贷方:应交税费-应交增值税-销项税额 可以吗 小规模的应交税费可以有三级科目“销项税额”哈
在计算增值税一般纳税人的进项额的时候所说的不得抵扣的情况比如说用于减免几非或者非正常损失的,这些不得抵扣。不得抵扣,就是说的是不得抵扣的金额要并入销售额里去计算这个进项税,对吧?
老师,为什么镀锌厂收到的委托加工物资不记入成本,只是在备查账簿登记?
截止今年3月公司账上未分配利润为负数,3月份公司收到了160万的预收账款,这笔预收账款从今年4月到明年的4月,分13个月确认收入,但是钱160万3月份一次性打到公司账上了,老板想在4月到7月分四个月借100万出去,能否借?考虑到160万是预收账款还未转化成收入,是否要确认为收入才可以借出?还是老板借公司的预收账款出去也可以?
老师,您好,我想问个问题,就是 我在别的公司是正常上班领工资的,另外我自己开了另一家公司,是法人,我现在想把100万拿出来,这种怎么弄
老师,根据当下市场行情,我想问下餐饮行业的原材料成本占比,成本费用占比,利润的占比控制在多少百分比以内才是正常的呢
老师,进项上个被我抵扣了,但后来发现有几张进项是招待客人的不能抵扣,想问要怎么弄?电局那要怎么做?
应收账款做了一笔 借:营业外支出 贷:应收账款 没有证明,汇算清缴在哪里调增
出口型企业,想购买厂房?但是园区有税收要求,有什么办法合理交税吗?
在哪里可以看得出还有多少银行汇票没有还?
老师,我买的课是399的,可以学网银的课吗
老师我们是药品连锁店给药店要展览,对方不是我们的连锁店付款我们给开的发票
收款了,要体现银行存款
老师收到钱在做借银行,贷销售费用展览费
那可以的,可以这样处理
老师展览费其他业务收入还结转其他业务成本吗
没有对应成本,不用结转
好的,谢谢老师
不用谢,有帮到你就好。请五星好评!