你好,这个应交税费的复数填入到其他流动资产是可以的
老师你好,有个问题请教一下。上年度的资产负债表里,期末余额 资产和负债是平的,但今年的年初余额里 资产和负债不平了,应交税费里多了一些金额,我看了一下,是1月份交的去年4季度的增值税。这种情况应该怎么调整?资产负债表不平了。
请问资产负债表的填写会计余额表应交税费部分可以填在其他流动资产吗?我看到有人把应付增值税的进项-销项填在了其他流动资产,应交个税填在了应交税费,这样子也是可以的吗?应交税费科目余额在借方,填负数金额在应交税费栏是对的吗?
老师,公司上个月没有开发票, 有收到进项发票, 然后进项发票做账进去了, 上个月资产负债表应交税费期末余额借方负数 了 ,导致资产负债表的流动负债也是负数了,这种情况怎么办?
老师,系统的资产负债有投资性房地产,电子税务局上资产负债表里面没有,这个该怎么办,其实这个科目我用错了,不该用这个科目,一月份调整了,应该用累计摊销
老师,审计把那个应付职工教育经费余额给调到什么资产负债表的其他流动资产了,账务去年没有做任何处理,导致导出来的报表年初数和审计出的23年报表有差,咋搞呀?
老师奖金我按一次性综合所得算的个税,工资10万,奖金2万 12万一6万 其余60000*0.1-2520=3480 对吗
老师您好,我8月购进A产品并在8月出口泰国,8月也勾选出口退税认证,那么8月怎么做购进货物及出口分录
老师:医院门诊收据可以当正规发票入账吗?
老板自己报销,只有一个会计,费用报销单里谁签字呢?
老师请问公司25年招了个残疾人要享受残保金优惠,需要在25年备案还是26年备案呢?这个人员是8月入职的,8月社保9月补交做数吗?还有8月入职应该怎么算这个全年残疾人人数呢?
老师,实际是用于员工福利,报税做视同销售,然后进项税额还要在转出来吗?
老师,现在物流公司大车取得的纸质过路费发票还能抵扣吗?如果能的话申报表在哪里手动填写?
老师好,请问2024年的残疾人就业保障金在2024年没有计提,现在申报缴纳了可以直接入管理费用吗
财务报表怎么分析是否存在税务风险,财务风险?
老师对同一个单位应收和预收,应付和预付尽量用一个科目比较好是吗,应收和应付绝对不能对冲是吗
那我这边新买了一个软件,他是根据科目余额表,来生成报表数据的,那应交税费,只能在报表体现,应交税费的数字,体现不到其他流动资产,怎么办呀
你好,这个没关系呀,你可以体现在资产负债表里面的应交税费的负数。
那我的报表,不就是跟他的报表,不一样了吗?
你好,如果要一样的话,你只能自己去调表。
资产,和负债,所有者权益,的金额跟他的都不一样了
你好不会的呀,这个只影响应交税费和其他流动资产不影响其他的。
资产,其他流动资产少了,负债:应交税费负数增加了,那资产相应减少,负债也相应减少,报表还是平的,但是数字变了,都减少了这个金额
你好,这个只是应交税应交税负数的时候,他就可以填到其他流动资产。结果确实是平的。
就是资产总计,和负债和所有者权益,总计的金额变了
就是总计金额变了,跟之前不一样了,这个怎么办呀
你好,这个没关系的。
不需要另外去办,你要么选择这种,要么选择那种。
刚接过来,之前的报表都报道税务局了,现在数字变了,没关系吗
你好,这个没事的。不用担心。并不是错误
老师,那一般情况下,应交税费负数,是就放在应交税费里,还是放在其他流动资产里呀
你好,没有规定,老师个人更认同在应交税费
好的,谢谢老师,知道了
你好,不用客气的了。