那您就放到累计摊销里面得

老师,你好。请问2019年的账务中用到了“以前年度损益调整”这个科目,然后资产负债表和利润表的勾稽关系就对不上,就是利润表的净利润就不等于资产负债表的“期末-期初”,这个应该怎么处理呢
请问,老师,待摊费用和预提费用这两个科目怎么在资产负债表中没有了,他们对应的内容在哪个科目里?如果预付一年的保险费12000元,这个该怎么做帐呢
老师,系统的资产负债有投资性房地产,电子税务局上资产负债表里面没有,这个该怎么办,其实这个科目我用错了,不该用这个科目
老师,系统的资产负债有投资性房地产,电子税务局上资产负债表里面没有,这个该怎么办,其实这个科目我用错了,不该用这个科目,一月份调整了,应该用累计摊销
您好,老师!企业用的是小准则,有固定资产减值损失,税务系统负债表没有这个科目应该怎么申报?
请问一般户在电子税务局备案后,需要签协议吗?如果要的话,批扣标志选所有非批扣吗?转让所得税税扣款是不是选择否?
请教 年终奖,发老板个人多少适中。需要综合考虑哪些因素
老师,想问下公司申请的专利费85000怎么入账?问题二公司的专利也是85000给其他公司使用怎么入账?主要是帮其他公司申请使用的
财务室用的打印纸记入什么费用
代账公司给我们写的计提工资的分录,会顺便计提一下福利费以及教育经费,我想问一下这个福利费和教育经费是一定要计提吗?我有点看不懂他们的分录为什么要计提这两个呢,是不是也可以不用计提,有影响吗
老师,你好请问一下,我现在收到一张公司租的房子发票物业费,应该怎么入账
请问老师,我公司要变更股权,涉及哪些税务上的事情?
老师,金蝶系统中 供应链-存货核算-生成凭证-采购发票(发票直接生成) 需要根据什么要的纸质材料去核对系统上的数据
我想问一下我们的社保单位交的部分是1035个 个人缴纳的部分是458然后合计金额的话是1493那针对这种情况我们写会计分录的时候我是不是可以直接写(假如就一个员工就是管理部门的)借管理费用社保费1035贷应付职工薪酬1035然后支付的时候借应付职工薪酬1035其他应收款458贷银行存款1493,这样写可以吧,可是我看到别的公司是这样写的他们把养老保险分出来然后失业保险也分出来工伤医疗保险也分出来有具体的细化了到底哪一种写法才是正确的呢
老师,请问律师事务所,需要缴纳残保金吗?
一月份调整了,可是现在报表年初数投资性房地产数还在,不知道这个数填在税务局报表哪里
填在税务局报表累计摊销里面
税务局报表里面没这个科目
您把表格截图给我呢
你看看老师
那您放在其他非流动资产里面呢