需要先做汇算,才能弥补亏损后不交税

老师请问。第一季度盈利10万,弥补去年亏损50万。(23年亏损是50万),请问第二季度假设盈利20万,又弥补亏损20.第三季度盈利20,弥补亏损20. 截止到前3季度总盈利50万,弥补亏损50个。第四季度如果盈利5万,请问是只缴纳5万产生的企税吗?
请问老师,我公司23年度亏损200多万,24年第二季度盈利50几万(第一季度和第三季度都亏损),第二季度就弥补以前年度亏损50几万,24年第四季度盈利的话就只能弥补以前年度亏损150几万对吗?
请问老师,我23年亏损了200多万,24年第二季度盈利52万,当时就弥补以前年度亏损就弥补了52万,24年第一季度和第三季度都亏损,那我24年第四季度盈利1000万的话,可以弥补多少以前年度亏损?150多万还是200多万?
老师,我单位22年,23年累计亏损100万,24年1-9月累计亏损20万,24年10-12月盈利50万,请问,24年第四季度是否需要预缴所得税?
老师,我们是小规模的,25年第一季度盈利12万,24年盈利1.7万,23年亏损-10万,22年亏损-20万,请问25年第一季度还要交企业所得税吗
老师:公司有一笔收款是写了委托付款协议的,但是真正付款的又是另外一家支付,不是委托书写的哪家是跟支付的哪家的股东的实际控股的同一股东,这样可以了吗
您好老师现在凭证都电子化了吗
我们公司一个客户说给我公司开进来一张发票,下个月他再红冲一下,这个有风险吗?是不是属于互相开发票
老师今天我提问了个问题好像说错了,就是说公司法人是加拿大华人,但刚看到她的注册信息,是用护照和中华人民共和国外国人永久居留身份证注册的,上面是加拿大国籍,这样算是属于外商投资企业吗?今天我说的是华人但现在看好像不算华人?但不知道算不算外商投资企业,因为工商年报里面需要填写一些投资者信息
去年出口的货物,没有取得进项发票,当期视同内销了,冲红以前外销发票,开具内销普通发票,小企业准则做账的,会计分录
税务查虚开发票,我们有几笔业务,是十多前的业务了,有进项发票,有打款记录,没有合同了,对方公司已经注销了,无法补合同了,会被认定虚开发票吗?我们是一般纳税人。
老师Ktv需要报文化事业建设费吗
老师,请问一下,是不是像资产类的,交易性金融资产,应收账款的减值,存货的减值,长期股权投资,无形资产,固定资产,都是影响利润的科目,都是为了不忽悠股民,所做的分录?
给人家开发票额度不够了,多长时间更新呢
老师,我们是白酒制造业,仓库里包装物还有瓶子很多都是库存数大于账面数,假如税务部门检查我们应该怎么合理解释啊
汇算清缴已经申报完了,弥补金额是累计的吗,比如25年盈利十万就弥补以前年度的十万,下次再盈利5万,在弥补掉五万。是这样吗
是的,先弥补最早年的亏损,不够再弥补次年的
直到把亏损的金额弥补完吗,比如第一年亏损20万,把这20万弥补完之后,在弥补下一年的哦
是的,就是那样子的哈
明白了 谢谢老师,女神节快乐
不客气,祝你工作顺利,周末愉快!感觉满意的话,麻烦给个5星好评哦。