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老师,是这样,以前返利账上没体现,从2月底开始体现,2月底余额是倒挤出来的,怎么入账

2025-03-08 15:23
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-03-08 15:24

你好 发票怎么开 你们收到的吗

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快账用户4956 追问 2025-03-08 15:26

发票是按扣除返利的金额开具

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快账用户4956 追问 2025-03-08 15:26

这个返利余额怎么入职,不能没有依据

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快账用户4956 追问 2025-03-08 15:27

怎么入账

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齐红老师 解答 2025-03-08 15:28

那他在哪张发票里面体现的是以后给你们开发票提现,现在钱收到了吗? 相当于是扣除优惠之后给你开发票。你应该按照扣除优惠之后的来入账 货物100,给你们优惠20,那就直接开80。你入库的时候也是按照80。

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快账用户4956 追问 2025-03-08 15:34

以前没体现,从现在开始体现,这个余额怎么说明一下入职,比如写个说明这个余额怎么得出来的,老板等经办人签字确认,这样可以吗

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快账用户4956 追问 2025-03-08 15:35

你上面的那些已经明白

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齐红老师 解答 2025-03-08 15:37

那之前人家给你开发票的时候开了80,你做账的时候是100吗?

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齐红老师 解答 2025-03-08 15:37

看下有这种情况的吗?

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快账用户4956 追问 2025-03-08 15:39

不管什么情况,要在账上体现返利动态

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快账用户4956 追问 2025-03-08 15:40

以前没体现,从现在开始体现,这个余额怎么说明一下入职,比如写个说明这个余额怎么得出来的,老板等经办人签字确认,这样写说明是否合适

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齐红老师 解答 2025-03-08 15:43

收到xx企业货物xx支付货款xx,返利计算xx xx时间收到返利xx金额特此说明 如果是以前年度由我上面举例的那种情况,你涉及到所得税 发票 80,货物100你按照100来结转的成本多抵扣了20 是这个情况 当年跨年不一样

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2025-03-08
你好;  是的; 你要调整下数据的;
2023-06-13
你好这个对应是需要改报表公式 ,没有售后你可以出报表之后申报时候自己加下之前那个累计数,去申报
2021-04-16
您好,挂账留抵 借:应交税费—增值税留抵税额 贷:应交税费—应交增值税(进项税额转出)
2022-01-22
那你这个返利,如果说不开发票的话,你就直接冲减你的库存商品的成本呀。就是你没有收到的时候,直接放到其他应收款,借其他应收款贷库存商品。
2021-03-05
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