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老师好,留底税额有2000元,我现在要填入做账系统里面反应出来,负债应交税费——曾值税留底税额2000借方,这样填完试算不平衡了,以前代账公司没有给我们做账,我只是从报税系统里打印出来资料。打算从这个月开始自己做账。

2022-01-22 19:30
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2022-01-22 19:35

您好,挂账留抵 借:应交税费—增值税留抵税额 贷:应交税费—应交增值税(进项税额转出)

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快账用户8342 追问 2022-01-22 19:40

进项税额转出的意思是不是就不能抵扣了

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齐红老师 解答 2022-01-22 19:54

不是的,这笔分录是把未抵扣的进项税挂到留抵税额

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快账用户8342 追问 2022-01-22 20:19

那下次要是进项又大于销项,多出来的税额,怎么做分录呢

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齐红老师 解答 2022-01-22 20:26

一般留底税额是不需要进行账务处理的,留抵税金是累计的,可以用以后月份的销项税额进行抵扣。

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您好,挂账留抵 借:应交税费—增值税留抵税额 贷:应交税费—应交增值税(进项税额转出)
2022-01-22
那你这如果应交税费,增值税总的二级余额是一致的就没问题的。 贷方余额是要交的税,借方就是留抵的金额。你是按总的二级是否正确来分析
2020-10-06
同学你好,出现账面跟系统不一致,建议你着笔核对进项税,做帐不能估计
2022-03-17
你好同学,那你只能按照他的资产负债表线路上,期初路上,期初以后,你到后期发生了什么业务,你都做到凭证里,然后慢慢地冲销那些往来了。
2022-05-13
你好,你用新软件的话之前的数据也就是期初余额你有没有呢?有的话他做错的你一个个做分录更正就可以的
2020-10-23
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