你好,这个你正常做固定资产清理就行了。

你好,资产未提完折旧就报废了,账务处理怎么做
您好,固定资产,已提完折旧,现在报废了,账务还用处理吗
固定资产折旧完了,账务上需要做报废处理吗
请问报废处置已提完折旧的固定资产,账务处理怎么做
已经折旧完的固定资产报废,账务处理怎么做的
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出口生产高新企业,第一次上财务仓库系统(金蝶星辰云),软件商上门初始化,,需要准备什么数据,
分录怎么做?
1.固定资产转入清理 借:固定资产清理 累计折旧 贷:固定资产 2.发生的清理费用 借:固定资产清理 贷:银行存款 3.出售收入、残料等的处理 借:银行存款/原材料等 贷:固定资产清理 应交税费——应交增值税(销项税额)
固定资产清理=固定资产原值-累计折旧吗?也就是固定资产清理的金额就是净值?
你好是的,就是这样子理解。
固定资产清理,本月清理,本月照提折旧对吗?照旧先做折旧分录,然后再做清理分录
你好是的,就是这样子做。
那原来的固定资产折旧表也要修改吧,要插入一行填上清理的金额,折旧以及净值吗?还是说直接更换表格里的金额就可以?
你好,你说的是哪一个表? 你自己做表的话,另外再加上一列。
原来计提折旧的表格
你好,这个最好是重新加一列。
好的,还有一个问题。对这些固定资产当初政府是有补贴一笔款的。进了递延收益,按固定资产的折旧年限按10年分摊,每月进营业外收入,那现在发生了固定资产清理,那会影响分摊递延收益分录吗?
你好,剩余的一次摊销就好了。
剩说的一次性进入营业外收入?
你好,是的,就是这样子。