你好,这个你正常做固定资产清理就行了。
固定资产折旧提完了,还未报废,怎么处理
老师,固定资产还没折旧完,就报废了,账务怎么处理
你好,资产未提完折旧就报废了,账务处理怎么做
固定资产折旧完了,账务上需要做报废处理吗
请问报废处置已提完折旧的固定资产,账务处理怎么做
请问老师,公司业务人员在别的公司签订劳动合同,没有和我们公司签订劳动合同,这样的业务人员有两种情况,第一种情况在我们公司有打卡,第二种在我们公司没有打卡,请问他们的业务提成按什么申报个税
注会财管,第9章。老师好,请问这道题,租赁方案,租满6年以后,咱(承租人)买下来这个资产花的那60万,是按付现成本那样60×(1-T25%),还是像此时点外购社备(固定资产)那样就原数60的现金流出
公司自购房子办公,房产税怎么交吗?比如价值11万
老师你好,我想问一下现在推行的电子凭证具体是什么意思?必须在财务软件上做账吗?
老师,旅游行业,差额计税,科目余额表未交增值税怎么调和做分录,账里需要交税,税务里不需要交税,实际成本大于要抵扣的税,所以不用交,那怎么做账呢!
老师:公司是使用小企业会计准则,施工企业,1)例如2024年的1到6月份,付人工费,做了分录是:借:工程施工—人工费,贷:应付职工薪酬,然后月底结转成本,做的分录是:借:主营业务成本,贷:工程施工—人工费,这样对吗?但是7.8两个月份没有工程做了,但为了留住员工,依然发放了工资,做了分录:借:工程施工—人工费,贷:应付职工薪酬,那么月底了,要怎么结转呢?2)9月份又接到工程了,这个工程做到2025年2月份才结束,每个月都是做:借:工程施工—人工费,贷:应付职工薪酬。发放工资时,借:应付职工薪酬,贷:银行存款……月底结转:借:主营业务成本,贷:工程施工—人工费,这样的分录对吗?这样到2025年2月份工程结束,成本是包含2024年9—12月份的人工费,2025年1-2月份的人工费,那么税局会认同2024年的9—12月份的这部分人工费的成本吗?这部分个税是在2024年申报的
请问农药行业,在增值税申报时,勾选进项时,流程是什么?应注意什么。
公允价值层次值是什么,大白话讲一下,看不太明白,占分多吗
劳务派遣公司派遣到海外用工单位,海外用工单位形式发票合计20万,其中包括工资五险一金10万,服务费6万,合计预扣所得税4万,开具差额电子发票金额合计20万,不含税金额195238.1,税款4761.9扣除部分是10万,小企业会计准则按国内开具的电子发票入账怎么做分录,其中预扣的所得税部分是否要从收入中剔除
老师公司连续三年亏损,税务局让我们写自查报告。税局的意思是不想着让我们交税,自查是不就是税务局已经关注到我们的异常了?
分录怎么做?
1.固定资产转入清理 借:固定资产清理 累计折旧 贷:固定资产 2.发生的清理费用 借:固定资产清理 贷:银行存款 3.出售收入、残料等的处理 借:银行存款/原材料等 贷:固定资产清理 应交税费——应交增值税(销项税额)
固定资产清理=固定资产原值-累计折旧吗?也就是固定资产清理的金额就是净值?
你好是的,就是这样子理解。
固定资产清理,本月清理,本月照提折旧对吗?照旧先做折旧分录,然后再做清理分录
你好是的,就是这样子做。
那原来的固定资产折旧表也要修改吧,要插入一行填上清理的金额,折旧以及净值吗?还是说直接更换表格里的金额就可以?
你好,你说的是哪一个表? 你自己做表的话,另外再加上一列。
原来计提折旧的表格
你好,这个最好是重新加一列。
好的,还有一个问题。对这些固定资产当初政府是有补贴一笔款的。进了递延收益,按固定资产的折旧年限按10年分摊,每月进营业外收入,那现在发生了固定资产清理,那会影响分摊递延收益分录吗?
你好,剩余的一次摊销就好了。
剩说的一次性进入营业外收入?
你好,是的,就是这样子。