你好,这个你正常做固定资产清理就行了。

您好老师麻烦咨询一下电商平台账怎么处理,平台收入一般不开发票,
货款打多了,退回后放到哪个科目里
新开劳务公司目前就一个项目,技术管理人员的工资费用入到哪里合适
老师,如果我们是出租方,一次性收到三个月租金,12月收,但是发票额度不够开要到下个月,那我纳税应该算12月所属期还是可以按1月呢
如果我们客户是香港公司,原计划是从香港公司收美元,现在如果香港公司委托其深圳公司给我司付人民币,这样可以还是开PI发票?签署代收代付协议处理吗?会涉及到收入和税的问题吗?
其他应收款可以提坏账吗?
老师,公司有一个退货案例,想请教老师,怎么解决最方便?
大招班课程讲义在哪里下载?
调整尾数分录,借利润分配-未分配利润 贷应收账款,这样做对吗?前个会计这样做的
公司拿钱投资了要找被投资方拿发票吗
分录怎么做?
1.固定资产转入清理 借:固定资产清理 累计折旧 贷:固定资产 2.发生的清理费用 借:固定资产清理 贷:银行存款 3.出售收入、残料等的处理 借:银行存款/原材料等 贷:固定资产清理 应交税费——应交增值税(销项税额)
固定资产清理=固定资产原值-累计折旧吗?也就是固定资产清理的金额就是净值?
你好是的,就是这样子理解。
固定资产清理,本月清理,本月照提折旧对吗?照旧先做折旧分录,然后再做清理分录
你好是的,就是这样子做。
那原来的固定资产折旧表也要修改吧,要插入一行填上清理的金额,折旧以及净值吗?还是说直接更换表格里的金额就可以?
你好,你说的是哪一个表? 你自己做表的话,另外再加上一列。
原来计提折旧的表格
你好,这个最好是重新加一列。
好的,还有一个问题。对这些固定资产当初政府是有补贴一笔款的。进了递延收益,按固定资产的折旧年限按10年分摊,每月进营业外收入,那现在发生了固定资产清理,那会影响分摊递延收益分录吗?
你好,剩余的一次摊销就好了。
剩说的一次性进入营业外收入?
你好,是的,就是这样子。