你好,这个你正常做固定资产清理就行了。

你好,资产未提完折旧就报废了,账务处理怎么做
您好,固定资产,已提完折旧,现在报废了,账务还用处理吗
固定资产折旧完了,账务上需要做报废处理吗
请问报废处置已提完折旧的固定资产,账务处理怎么做
固定资产还没提完折旧,就要报废了。账务处理怎么做
公司的注册资本拿出来用了,那么在工商年报中股东注册资本是认缴的还是实缴的
老师,关联企业借款,比如借了1000w约定无息的话,如果贷款企业收入和资金不高,会有什么税务风险吗
请问老师,25年银行支付40万租金,已经入了成本,26年在汇算清缴之前这个发票补进来了,但是补的是专票353982.3+46017.7,请问这个分录该怎么做?
甲和乙公司合作收购小麦,甲公司贷款500万,但利息由乙公司承担,1、付利息时:甲作账:借其他应收款/乙公司,贷银行存款,2、乙公司购买甲公司小麦乙公司付款50万,甲收款时借:银行存款,贷预收账款/乙公司,3、现开始销售,经理讲贷款利息开到货款里,销售时,借:预收账款:,贷主营业务收入,应交税费/增值税销项,其他应收账款利息怎么冲销掉啊?
甲和乙公司合作收购小麦,甲公司贷款500万,但利息由乙公司承担,1、付利息时:甲作账:借其他应收款/乙公司,贷银行存款,2、乙公司购买甲公司小麦乙公司付款50万,甲收款时借:银行存款,贷预收账款/乙公司,3、现开始销售,经理讲贷款利息开到货款里,销售时,借:预收账款:,贷主营业务收入,应交税费/增值税销项,利息应收账款怎么冲销掉啊?
甲和乙公司合作收购小麦,甲公司贷款500万,但利息由乙公司承担,1、付利息时:甲作账:借其他应收款/乙公司,贷银行存款,2、乙公司购买甲公司小麦乙公司付款50万,甲收款时借:银行存款,贷预收账款/乙公司,3、现开始销售,经理讲贷款利息开到货款里,销售时,借:预收账款:,贷主营业务收入,应交税费/增值税销项,利息应收账款怎么冲销掉啊?
小微企业残保金政策,具体内容,是2-3人不用交残保金是吗
老师,最近收到了税务局发了信息要补社保,这怎么办,如实补吗?
某企业2024年6月购进设备一台,该设备的入账价值为100万元,预计净残值为5.6万元,预计使用年限为5年。在采用双倍余额递减法计提折旧的情况下,该设备2025年应计提折旧额为万元。
老师,没有设备验收单,只有发票和购销合同,4月份已做了固定资产,那么到5月份能计提折旧吗
分录怎么做?
1.固定资产转入清理 借:固定资产清理 累计折旧 贷:固定资产 2.发生的清理费用 借:固定资产清理 贷:银行存款 3.出售收入、残料等的处理 借:银行存款/原材料等 贷:固定资产清理 应交税费——应交增值税(销项税额)
固定资产清理=固定资产原值-累计折旧吗?也就是固定资产清理的金额就是净值?
你好是的,就是这样子理解。
固定资产清理,本月清理,本月照提折旧对吗?照旧先做折旧分录,然后再做清理分录
你好是的,就是这样子做。
那原来的固定资产折旧表也要修改吧,要插入一行填上清理的金额,折旧以及净值吗?还是说直接更换表格里的金额就可以?
你好,你说的是哪一个表? 你自己做表的话,另外再加上一列。
原来计提折旧的表格
你好,这个最好是重新加一列。
好的,还有一个问题。对这些固定资产当初政府是有补贴一笔款的。进了递延收益,按固定资产的折旧年限按10年分摊,每月进营业外收入,那现在发生了固定资产清理,那会影响分摊递延收益分录吗?
你好,剩余的一次摊销就好了。
剩说的一次性进入营业外收入?
你好,是的,就是这样子。