你好!这个是 1.固定资产转入清理 借:固定资产清理 累计折旧 固定资产减值准备 贷:固定资产 2.发生的清理费用 借:固定资产清理 贷:银行存款 3.出售收入、残料等的处理 借:银行存款/原材料等 贷:固定资产清理 应交税费——应交增值税(销项税额)

请问,行政单位固定资产报废处理,折旧未提足,已报废的账务处理
请问报废处置已提完折旧的固定资产,账务处理怎么做
老师,已经计提完折旧的固定资产报废怎么处理账务?
处置已提完折旧的固定资产获取的收入怎么做账务处理呀?
已经折旧完的固定资产报废,账务处理怎么做的
老师,生产成本月末可以有余额吗
老师:公司没有成立之前,就花了很多钱,有软件开发的人员工资,项目策划服务费,硬件产品设计服务费,老板的北京工作居住证挂靠的服务费……都没有发票,可以记做管理费用-开办费吗?如果不能,应该怎么记账呢?
您好老师,小规模纳税人12月份收到钱没开发票的收入和成本是需要在12月份入暂估收入和成本吗
跨境电商公司 收入500 平台费用300 成本从第三方平台付 收入分别怎么做
老师,请问比如我是物流有限公司一般纳税人法人,但是和我合作的下家有小规模,他们需要1个点的普票,我能不能再注册一家货运代理服务部?法人用我的可以吗吗?还是用我家人的合适?
您好,2026年生活服务行业有进项加计扣除政策吗?该政策好像23年底就截止了吧?
我的工资是9000我能买10000的公积金吗?
老师,上海注册小规模公司从注册最快多久时间可以开票?
老师,考了会计证,自己是一般纳税人法人,现在想帮别人注册公司,但是我进那个一网通办显示我的身份是法人,怎么办呢?
老师装饰公司能开劳务发票吗。工资薪金个人所得税怎样核算
也就是说固定资产清理是个过渡科目,那如果我们没有处置收入,就是直接下账,怎么处理呢
你好!就计入营业务支出
营业外支出?借:营业外支出 贷:固定资产 。是这样吗
借:固定资产清理 累计折旧 固定资产减值准备 贷:固定资产 然后借营业外支出 贷固定资产清理
好的,谢谢
你好!不用客气的了