你好,可以的,可以做无票收入。这个是免增值税及附加
老师您好,公司月末购入一批机械直接售出,售货发票已开,直接做收入,但进货发票还没有取得,在次月开具,数量,金额知道,请问本月末可以直接做库存,转成本吗?等次月的发票到后直接把发票付在凭证后面吗?(进货发票时间和做账时间不在同一个月可以吗?发票跨越,)
17年收到了一笔工程款,贷预收账款,财务一直以开出发票时才结转收入,当时也没有做无票收入缴纳增值税,一直到现在还挂账,现在甲方不要求要发票了,想转销掉这个预收账款,涉及到哪些税?该怎么做分录?
老师,我公司在学校收的处置的临建房,学校给我开具了非税收入一般缴款书,这个可以直接去入账吗?账务处理怎么做?是不是事业单位没有发票,这个缴款书等同于发票,可以直接入账?
老师,您好!公司两年前预付给对方一笔款项,但发票一直没收到,账目一直是按预付挂账,如果做无票费用可以吗,对汇算清缴会有影响吗,税务上会有风险吗
老师,去年2021年收到一笔应收账款,也发货了。因为客户不要发票,就没有做未开票收入,一直挂着应收账款呢。这个季度想做无票收入,冲了这个应收账款,能做到这个季度2022年7月吗。是小规模纳税人,60000万元货款。
员工非公司股东,但是协议约定享有部分的分红权?分红是税后的利润,这种正常非股东应该是不享有的。那这种分红财务上怎么处理?
因我司的产品把客户的汽车弄坏了,赔付给用户的修车费,怎么入账
老师好,我们本月有火车票计算抵扣进项税300元,在增值税申报表上填在哪里?
这第2问用的什么公式?不理解
老师好,我们上月有留抵税额10000元,本月销项税额4000元,应交税费科目需要怎么处理?
老师,银承到期扣划过渡户的分录是不是借:应付票据贷:银行其他货币资金
老师你好!一般纳税人企业,销项税额329717.92 进顶税369408.76元,月末了应该怎么做分录,用转入应交增值税一未交增值税吗?
其他应付款-法人(这个名字前面会计写错了),现在我将这个会计分录红冲后,怎么操作?新建一个其他应付款-法人(正确的名字)吗?还是直接将上面那个错误名字修改掉,两种做法我都有疑问
老师你好 经营权转让合同需不需要缴纳印花税
请问法人是某一位,而100%持股的是另外一位,那么实收资本可以是持股100%的人投资的对吧,比如法人是田先生,但是不持股,而李先生100%持股,那么投资款全部李先生来投资可以的吧
这几年的可以都做到这一个月吗?
你好严格来说是不可以的
怎么做账比较合适呢?都好几年了,一直挂着账
你好,你分摊到几个月慢慢摊销吧。
好的谢谢
你好,不用客气的了。