是的,就是那样子的哈

老板垫付工资,怎么做计提和发工资分录 你好,借 管理费用-工资 贷 应付职工薪酬-工资 借 应付职工薪酬-工资 贷 其他应付款-老板。这样对吗??还是说向法人借款 借库存现金 贷其他应付款 计提工资 借管理费用 工资 贷应付职工薪酬 职工工资 发放 借应付职工薪酬 职工工资 贷库存现金。这两个哪个是正确的
老师 发工资分录是借应付职工薪酬-工资 借其他应收款-个人社保 借应交税费-个人所得税 贷银行存款 还是 借应付职工薪酬-工资 贷其他应收款-个人社保 贷应交税费-个税 贷银行存款
老师,公司以现金形式发工资,我分录是借:库存现金,贷:其他应付款款,然后,借:应付职工薪酬,贷:库存现金,我可以直接:借:应付职工薪酬,贷:其他应付款,然后公户给法人转款,记其他应付款
计提工资 借-管理费用 贷-应付职工薪酬 实际发放是对公银行转到法人卡里发放的 借-其他应付款-法人 贷-银行存款 那我应付职工薪酬挂账怎么办?
计提工资 借-管理费用 贷-应付职工薪酬 实际发放是对公银行转到法人卡里发放的 借-其他应付款-法人 贷-银行存款 那应付职工薪酬挂账怎么办?
去年开出去的发票现在需要红冲 那账务上用不用怎么做?
外贸企业,进项发票开错了,也退税成功了,可以把税还回去,重开进项发票,重新申请退税吗,要怎么操作
老师 2024年一张运输发票有异常 然后增值税申报表的进项税已转出,2024年汇算清缴转出成本了,交了增值税、附加税和滞纳金,现在税务局又说这张发票没有异常了 那我现在怎么做
老师,计入销售费用-广告费和销售费用-广宣费,申报税务年度都是一起按销售收入15%扣除是吗?比如广告费1500、广宣费3000,年销售收入316000x15%=47400,那么广告费1500和广宣费3000合计4500是允许一次扣除完,也不需要调增了是吗?
公司买一辆车支付首付款了,剩下的部分贷款是每个月从法人个人卡上扣款的,我问领导不是公司贷款的吗 说法人个人贷款的,还款是本金加利息 这个我要怎么做账
老师你好!固定资产发票上面1台分两次开票,数量一次0.53,一次0.47。建固定资产卡片时也按这数量建可以吗?
老师,女的50岁可以交社保么?
老师,2月份进项没有进来,3月份进来可以抵扣吗?
老师,小规模的季度免增值税是多少
25年客户发票已经开完,现在又加一笔返利怎么处理