同学,你好 如果之前亏损已经弥补完了,现在有盈利的,就要纳税
2022年初单位未弥补亏损是100万,利润表第一季度盈利20万,第二季度亏损-50万,第三季度亏损是-10万,电子税务局第一季度申报企业所得税利润总额是20万减去未弥补亏损20万企业所得税就是0,第二季度申报利润总额是-30万,第三季度申报利润总额是-40万,这样申报下去,我的利润总额-40万,我还用了以前的未弥补亏损20万,那我不是亏了20万
一月份申报经营所得时有利润20万用弥补以前年度亏损,补上没交税,2月利润表本月合计亏岁3万,现在利润表本年累计是盈利17万,这个月怎么申报经营所得
1月申报经营所得弥补以前年度亏损20万,2月又产生16万的利润,这16万是不是需要交税
公司在6月利润表上有利润30万,在申报经营所得时弥补以前年度亏损30万,到12月时亏损17万,6月弥补的以前年度亏损30万是不是今年还可以在用?还是弥补完就不能用了
以前年度亏损30万24年盈利16万,弥补完亏损14万,25年一季度盈利12万,可以先申报24年汇算清缴再报25年一季度企业所得税,一季度就不交税是不
现在村里统一补录以前的固定资产,应该怎么做分录,资产负债表表才能平。
老师请问一下,个税的问题,有一个员工在八月都离职了,在九月份申报的时候还有他的个税呢,都没有工资了
老师好,肉丝和排骨是免税的吗
广告公司,老板是设计师,工资怎么做分录,是管理费用还是主营营业成本
购买方开了100000块钱的票,已经两年认证抵扣了,现在需要退给我们两万,发票部分红冲,是由销售方开红冲还是购买方红冲?需要填表吗?原来是纸质版的发票。具体怎么操作?
老师,税务申报,更新过后,我做账增值税是按1%做的,税务系统减免按3%,现在我申报企业所得税,系统自动关联财务报表信息,导致减免的增值税和财务报表的不一致怎么弄,减免的增值税我转接到其他收益的,系统提示其他收益(增值税1%数值)和税务系统减免的增值税(3%)不一致 这种情况怎么办
老师,从日本购进技术服务,这个要交关税吗
什么是六税两费减半征收
今年6月底新成立的一般纳税人企业,一直0下业务,电子税务局显示为M级信用等级,请问属于中危企业吗?
小规模专票可以开专票多少钱
我不明白是我一月盈利20万,弥补了20万,利润表上还是盈利20万,二月利润表本月合计亏损了4万,利润表本年累计盈利16万,我这个16万已经在一月弥补过亏损了怎么还要交税
同学,你好 不是,你要看申报表,有弥补亏损表的
什么意思我没懂
我一月的弥补亏损二月在弥补亏损那里在填写一次吗?
同学,你好 你企业所得税申报表,一般第8栏,就是弥补以前年度亏损,这个有金额,就是要弥补亏损的
我这个是经营所得,也就是一月我弥补20万,这个20万要在后面的11个月申报的时候,每个月都自己填写要把20万写到弥补亏损这一栏吗
同学,你好 不是,你是经营所得,一般是季度申报,你是月度申报吗?? 你如果是月度申报,那你收入费用这些都写2月份的不写1月份的
我是月度申报,我这个收入费用是1至2月的,本年累计的,我就想问弥补亏损需要每个月都自己手动填写一下吗
同学,你好 本年累计的填写,那需要每个月都手动填写弥补亏损金额