同学,你好 (1)提交留抵退税申请时: 借:应交税费—增值税留抵税额 贷:应交税费-应交增值税(进项税额转出) (2)收到退税款时: 借:银行存款 贷:应交税费—增值税留抵税额
								
                                    
                                    
                                    
                                    
                                    #提问#老师 收到增值税增量留抵退税怎么做会计分录?
请问收到留抵税额增值税退税分录要怎么做
老师,留抵退税增值税款退到公司账户上,分录怎么写?怎么充减之前的留抵退税?
老师,请问下,收到增值税留抵退税款,怎么做会计分录呢?先计提退税款:借:增值税留抵退税款,贷:应交税费—应交增值税(留抵税额退税),等你收到税局退税款时:借:银行存款,贷:增值税留抵退税款
请问老师,收到增值税留抵退税怎么写分录。
                法人本人的车,租给公司使用需要什么
你好,想咨询一下,你这边有没有模板就是开票金额与实际金额相差几分钱怎么调的?
外贸出口企业,取得的进项发票的规格型号需要和报关单一致吗
请董老师和朴老师解答,老师22题中,选项C怎么理解,可不可以举个例子
老师,公对私出租商铺的房产税率是12%对吧?
老师,个体户餐饮行业,不做税务登记,到时候可以注销掉吗?
开办费装修费 还用摊销吗?一次做成费用可以吗啊?
进项税上月已抵扣,本月对方红冲,重新开具蓝字发票,那么本月是不是应该,借,应交税费进项税,贷,应交税费进项税转出,这样对吗?老师
金银首饰不是在零售的时候交消费税吗,为什么在受托加工环节要缴纳增值税
请问,若客户部分产品发生退货,发票怎么开具呢?已经间隔好几个月了,客户专票也已经抵扣了