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Q

老师,就是如果老板开进来的是按摩的发票,有啥影响吗?

2025-03-11 13:55
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-03-11 13:55

你好,这个你计入福利费或者业务招待费。

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快账用户4732 追问 2025-03-11 14:16

问题是按摩服务的发票。开进来。税务局会怎么想呢

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齐红老师 解答 2025-03-11 14:17

你好,这个作业务招待没关系的呀

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快账用户4732 追问 2025-03-11 14:22

那问题是是老板的老婆洗澡的呀,他老婆也不是我们公司的员工呀?

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齐红老师 解答 2025-03-11 14:23

你好,如果是这样,你想做规范的话,你就不入账

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快账用户4732 追问 2025-03-11 14:24

那问题是入账了,这个分录该咋写呢?

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齐红老师 解答 2025-03-11 14:25

你好可以做营业外支出,然后汇算调整。

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快账用户4732 追问 2025-03-11 14:29

那分录是啥呢?

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齐红老师 解答 2025-03-11 14:31

你好,是这样子的,这笔钱公司有没有付款?

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齐红老师 解答 2025-03-11 14:31

本来不是公司的,与公司没有关系的,你就不应该入账,你又说要入账。不要这么纠结,只有两种,要么就是公司的业务入账,要么就不是公司的业务不要入账。

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快账用户4732 追问 2025-03-11 14:32

如果是公司的业务。然后老板用自己的钱付了呢?分录是啥

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齐红老师 解答 2025-03-11 14:35

你好,是公司的业务你就可以做借销售费用或者管理费用,业务招待费贷,其他应付款,老板。

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快账用户4732 追问 2025-03-11 14:37

如果是福利费的那种的分录呢?

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齐红老师 解答 2025-03-11 14:38

你好,借,管理费用,福利费贷,应付职工薪酬,非货币性福利。 然后再借应付职工薪酬费,货币性福利贷,其他应付款

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快账用户4732 追问 2025-03-11 14:40

那报销了之后就是。借。其他应付款,贷库存现金或者银行存款了,是吗?

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齐红老师 解答 2025-03-11 14:42

你好,是的,就是这样子做。

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你好,这个你计入福利费或者业务招待费。
2025-03-11
普票和专票是一样的,没啥影响的
2020-12-31
和实际业务不一样还是怎么了?
2025-03-12
朋友您好,不对,开发票是13万 打进来是13万,对方跟我们没有实质交易,只收1万好处费,从老板私卡里打12到另一个公司老板的私卡,不走公账的
2024-06-11
同学你好,虚开发票有影响
2020-12-14
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