你好按税法是按照合同来的。
印花税是每个企业都应该交得吗,依据是什么呢?按照每次的合同金额来吗?
我们是市政建筑行业,我们申报印花税是按照签合同的金额来申报,还是按照开发票的金额来申报,这个申报应该是填什么类型的合同。
老师,我们每个月缴纳印花税,采购这块是按照入库结算加暂估金额为计税依据计算的印花税。不应该是按照签订的合同金额计算吗
你好,我们是物业公司,印花税管理员给核定的加工承揽合同,我们没有加工承揽业务,按照物业费的金额缴纳的印花税,依据错误的印花税可以申请退税吗?
老师,我们公司的装修款,应该按照承揽合同,还是工程合同去申报印花税啊?
请问老师,广州的电商企业刷单,实务中一般怎么操作的?刷单的金额按照收入来确认,给刷单人员的佣金按销售费用来处理?但是这样的话给刷单人员的佣金没有发票能税前扣除吗?
您好,老师我公司有食堂,食堂是给员工做饭,不对外,食堂的菜都是从农民那买的,基本上没有发票,食堂的收入用报税吗?该怎么做账合理呢?
老师好,我们公司对外提供培训服务,这个需要缴纳印花税吗
请问,房开企业,尾盘,应交土地增值税,是如何计算的?
老师好,咨询一下,我们公司现在减资到222万,然后实缴金额695000元,现在法人需要把它99.8%的持有股权全部转让给他的父亲,转让人受让人需要缴纳什么税分别交多少
老师,请问一下公司有销项无进项,会有什么后果啊?接了一家我往前看几点,都开几十万发票,但是成本发票一样没有,是暂估成本的,没有发票的。企业所得税不交税的
老师,合同里有物料和服务费,用这些物料维修,给对对方可以开维修费发票吗?平时购进的物料进库存商品
老师您好,我刚做软件退税的事情。之前税务老师说去年的进项都要按销售收入比例进行分摊的。然后我就把全部的进项都分摊了包括成本的费用的。但是我今天了解了一下,成本的是不可以不用分摊的,我之前分摊进去了,相当于少退税了,这个还有补救措施吗
老师,我们公司因和一家公司合作关系,对方同意在我们省份开设一个分公司,实际管理人是我们这边公司领导,但他们也没分公司入职,而且日常在我们省份分公司的工作也是由我们公司安排人员参与的,那边公司实际才招聘2-3人,所以项目回款时,大部分回报应该支付给我们 这边公司的人,但这些人都是我们公司的正式员工,日常发工资和买社保。现在一个情况是,这个分公司有一笔追了很久的款回来,我们能合理从分公司直接发工资给我们这家公司参与项目的人员工资吗?
就是公司的食堂是自己弄得,没有外包出去,但是有其他公司的职工来公司吃饭,给钱,你们都是怎么处理的啊
如果开票金额跟合同金额不一致的话,按照哪个金额申报更加合理合法呢
你好,按照合同来申报
这个是按月申报还是按次申报呢,专管员没有给我们核定相应的印花税税种
你好,这个企业自己采集,自己申报。
但是电子税务局的人工客服说是需要专管员核定才可以,因为是经常发生的业务,电子税务局只能按次申报,其他的无法选择
你好,你如果长期有的话就去找税务局核定。
好的,谢谢老师,这个是长期的,我这会就找专管员核定
你好好的,你去核定一下,
还有就是我们的合同只是约定了产品的名称和税率,因为每个月的产量不太好确定,就没有具体的金额,但是每个月都有结算单据,我们就是按照结算单据来开具发票的,像这种情况,结算单据就是凭据,依据这个来申报印花税,合理吗?
合理的可以这样子操作。
好的,谢谢老师
你好,不用客气的了。