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你好老师,之前付款时是小规模,做账借预付贷银行,月底根据实际库存结转成本,借成本贷预付,这月是一般纳锐人,收到之前专票应该怎么处理

2025-03-12 10:15
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-03-12 10:17

那个专票做不抵扣勾选就行,因为当时是含税入库

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快账用户7146 追问 2025-03-12 10:18

具体怎么操作?

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快账用户7146 追问 2025-03-12 10:19

会计不做账,抵扣时做不抵扣勾选是吗

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齐红老师 解答 2025-03-12 10:21

是的,会计不做账,抵扣时做不抵扣勾选

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那个专票做不抵扣勾选就行,因为当时是含税入库
2025-03-12
你好借 主营成本,贷库存 
2022-11-24
当年的借银行存款、贷应付账款、 借应付账款、借主营业务成本负数。
2025-03-04
是的 可以贷管理费用 就是冲销多确认的管理费用 因为付租金给出租给其他单位的部分 不属于你们的费用 属于你们的成本
2024-01-06
可以 还要做个借主营业务成本贷应付帐款 他省略了中间的科目
2025-01-14
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