你好,是的,正规的做法是这样。
请问,2023年调了2021年汇算清缴调增了一个成本票的金额10w,我当时记账凭证应该怎么做,借贷多少,现在是2024年的,前面也没做处理,这个账应该现在 怎么补?
老师你好,请问2024年1-12的房租是98000,发票也是在2025年开具了98000,房租费用在2024年计提了98000,但是申报印花税的时候报成了9800,第四季度财务报表也报了,这个怎么办啊?在2025年更正申报,还是在2025年1月补剩下的金额??
老师,请问:2024年做23年汇算清缴时,有未发工资,汇算调增了:借:应付-工资 贷利润分配-未分配利润,缴了企业所得税。 现在2025年,做2024的汇算清缴时,账上应付工资借方 多于贷方数额(2024汇算调增的工资额),2025做2024汇算清缴, 汇算报表 工资填写,该怎么?账载金额填 哪个数,实际发生数? 税收金额?
请问老师,企业2024年付的租金100万,已入成本,但对方要在今年的7月才能给开发票,汇算清缴前需要调增吗
请问老师,企业2024年付的租金100万,已入成本,但对方要在今年的7月才能给开发票,汇算清缴前需要调增吗
那么这个调增,应该填到汇缴表的哪里呢?是直接填到《纳税调整项目明细表》里面的 扣除类调整项目 的 其他 这里么?
你好,这个要看你在21年到23年之间。有没有做汇算清缴调增的?就是针对这笔房租。
没做过,都是2024年开的发票入的账,那么这个调增,应该填到汇缴表的哪里呢?是直接填到《纳税调整项目明细表》里面的 扣除类调整项目 的 其他 这里么?
你好,你如果全额计入到了24年的话,就是应该按你说的这样做。
那开这四年房租的时候,应该由房主交的税费,也是由企业交的,入到了 管理费用-税金 这里面,那这部分税金(房产税、印花税、城镇土地使用税、城建税)是不是也应该调增?也应该直接填到《纳税调整项目明细表》里面的 扣除类调整项目 的 其他 这里呢?
你好是的,这个填入到其他里面。