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老师,发生咨询费,专用发票上显示2025.1-2025.12月,这样需要待摊对吗?借方什么科目?贷:银行存款;当月待摊 借:管理费用 贷:?

2025-03-12 15:32
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2025-03-12 15:35

借预付账款,摊销时在贷方

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借预付账款,摊销时在贷方
2025-03-12
你好,这个是什么业务的?
2021-07-12
你好,是的,在摊销期内每个月的会计处理都是一样的
2021-10-07
你好,分录是对的了呢。或者做到预付账款比长摊更合适
2024-07-09
您好!是这样做分录的。
2021-01-26
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