你好,你如果有要交的税,你没有做转出,只能说你的凭证有误
老师,月末转出未交增值税,借应交税费—转出未交,贷应交增值税—未交增值税,下月缴纳时借应交增值税—未交增值税,贷银行,这样对吗?可是月末转出的那笔借应交税费—转出未交,这个怎么做分录,不做的话都是借方有余额了
1、月末,如果有留抵税额,企业应将本月多交的增值税做如下会计处理: 借:应交税金-未交增值税 贷:应交税金-应交增值税(转出多交增值税) 2、如果有应交未交增值税, 借:应交税金--应交增值税(转出未交增值税) 贷:应交税金--未交增值税 年末的时候进项税额、销项税额、转出未交、转出多交怎么结转清零啊?
老师,一般纳税人,增值税销项大于进项,月末结转借应交税费-应交增值税-转出未交增值税 贷应交税费-未交增值税 这样的话月末应交税费-应交增值税-转出未交增值税一直有余额呢?
进项税额转出是月末结转到转出未交增值税 还是年末结转到转出未交增值税
2023年末12月结转未交增值税用错了科目,错误科目是这样子的,借:转出未交增值税,贷:,转出未交增值税,2024年1月发现错怎么更正,
老师,我是A公司,和B公司签了挖机租赁合同(B租费A),66万 收到租赁合同的时候,就做长期待摊费用了吗(不管发票是否开具)
报销餐费现在需要提供类似的付款截图吗,如果员工说支付的是现金没付款截图的话怎么办,那能报吗?
那没有取得发票的经济业务入账了,在企业所得税前,成本费用不能扣,这个怎么理解呢?这成本费跟企业所得税有什么关系呢?
老师,我们是建筑公司,从外包公司聘用了一些工人给我们公司施工,那么这些工人的工资是建筑公司申报和发放吗?他们的社保是建筑公司缴纳呢还是在外包公司上社保缴纳呢
在中级实物第八章《金融资产》那一节,科目:债权投资---利息调整,这个利息调整,调的是什么?
新成立外贸企业先去工商局然后去海关还是银行呢?一般来说办理的顺序都是什么呢?麻烦详细说一下
老师,理财产品是交易性金融资产吗
老师,请问现在小规模纳税人最新的政策是什么啊,季报的话,附加税有什么优惠政策啊
老师看我这样开票对吗
个体工商户可以自己开票吗?如果顾客把款打到我个人账户,不进个体户,可以开票吗?
这笔分录不做,对损益有影响吗
你好,这个不影响损益,因为这个不涉及到损益类科目。
银行扣款直接做 借应交税费 未交增值税 贷银行存款
你好,对的,就是这样子做凭证。
转出未交增值税这笔没做
你好,你补充做一笔结转的就好了。
会影响损益吗
你好,这个不影响损益。
我在做账软件上只做扣款的,怎么本年利润减少了
你好,这个不影响本年利润。
账上扣款的凭证本来是 借应交税费 应交增值税 贷银行存款
我改成借应交税费 未交增值税 贷银行存款 重新生成损益结转凭证 本年利润减少了
你好是的,你本身结转的时候是借:应交税费——应交增值税(转出未交增值税) 贷:应交税费——未交增值税
我改了凭证,为什么本年利润减少了
你好,你改的凭证是怎么改的?
小规模是不是不用结转呀
你好,是的,小规模不需要的。
小规模做一笔扣款的分录就行了
你好,是的,就是这样子做。