借:转出未交增值税,贷:,应交税费-未交增值税
转出未交增值税20年以前,都是每月借转出未交增值税贷未交增值税,19年年末一块从贷方转出,但转出后出现借方余额,本月想调平,但发现应交增值税明细下的科目除了转出未交增值税还有这个余额,其他明细科目都没有余额了,请问这个转出未交增值税的余额怎么调整?
老师,我上个月结转增值税做错了,是金额做错了。请问要怎么做会计分录冲销掉,重新更正。我做的错误分录是借应交增值税_转出未交增值税 贷未交增值税
19年增值税计提错了,今年怎么更正?当初会计科目是借:应交税费—应交增值税—转出未交增值税贷应交税费—未交增值税。增值税申报的是正确的,只是计提错了
老师,增值税结转 借:应交税费-应交增值税-转出未交增值税 贷:应交税费-未交增值税 这样做错了嘛? 为什么转出未交增值税科目会有余额?怎么平?
本月我有“转出未交增值税”借方余额303428.43元,月末我想把它转到“未交增值税”科目,请看我下错没有? 借:应交税费一未交增值税 303428.43元 贷:应交税费一增值税一转出未交增值税 303428.43元
资产负债表期初33万,期末数需要调到大于33万才不用交税对吧?
工资表只能抵扣企业所得税是吗
跨境应税行为免征增值税报告,服务发生地这个填境外单位公司所在地吗
银行发工资给员工,能一笔在回单里体现吗?
如果企业滴滴取得普通发票,是不是也可以在进项税额申报表填报进项抵扣呢
老师您好,这到题中,冲减的是营业外支出180万元,应该是减少了180万元,减少后的金额是120万元,呀,怎么答案是120呢,问的是减少数,不是余额数,麻烦老师讲解下,不理解,谢谢
老师,合同上金额和发票金额不符,合同金额手写改正然后我方盖章可以吗?
汇票a转给b b转给了c 我们是b公司 如何做账
老师好,我想问一下公司注销时,资产负债率的未分配期初33万,期末数16万,这样要交税吗
非标设备企业 买来各种电气的零部件人工组装会使用到一些电线 等辅材 这个成本怎么核算 另外比如领料单如何设计需要体现哪些便于成本核算呢
我需要红冲上一年的是吗
不需要的,上年做了一个废的分录,借方和贷方都是相同的
老师我是这样子做的,1、摘要冲销,借:转出未交增值税,贷:转出未交增值税,2、摘要更正科目,借:转出未交增值税,贷:未交增值税
我可以这样子吗
不需要冲,本来上年的分录就是没用。直接做
老师那我的余额那是35514.27有影响今年的吗
不影响你交税的哈,
我知道不影响我交税,但是我账面上会不会有影响,是不是不太好看
调整过来就完事了哈,
老师咋调整,,用什么科目
前边都做了调整分录的呀,直接看调整后的结果