借:转出未交增值税,贷:,应交税费-未交增值税
转出未交增值税20年以前,都是每月借转出未交增值税贷未交增值税,19年年末一块从贷方转出,但转出后出现借方余额,本月想调平,但发现应交增值税明细下的科目除了转出未交增值税还有这个余额,其他明细科目都没有余额了,请问这个转出未交增值税的余额怎么调整?
老师,我上个月结转增值税做错了,是金额做错了。请问要怎么做会计分录冲销掉,重新更正。我做的错误分录是借应交增值税_转出未交增值税 贷未交增值税
19年增值税计提错了,今年怎么更正?当初会计科目是借:应交税费—应交增值税—转出未交增值税贷应交税费—未交增值税。增值税申报的是正确的,只是计提错了
老师,增值税结转 借:应交税费-应交增值税-转出未交增值税 贷:应交税费-未交增值税 这样做错了嘛? 为什么转出未交增值税科目会有余额?怎么平?
本月我有“转出未交增值税”借方余额303428.43元,月末我想把它转到“未交增值税”科目,请看我下错没有? 借:应交税费一未交增值税 303428.43元 贷:应交税费一增值税一转出未交增值税 303428.43元
您好,老师,老板朋友挂靠公司的车卖了,老板朋友自己收的钱,公司开了发票,这个怎么做账?增值税申报自动已经把车款票数据全在增值税申报里了
请给该讲义图片中的表述,举个例子,会计分录,帮着理解下。谢谢
老师,公司7月份就开始筹建了,九月份开始营业,前期银行账户开不了,花的钱都是老板借进来的。 现在公户开好了,是不是要转部分投资款进账户。 公司还欠着股东的钱,股东又要转入投资款。这个账怎么做,有点乱了
给离职人员交社保公积金要不回来,怎么做账?
怎样把下拉像这些选项去掉?
老师 个体工商户开15000的发票其中5000是专票没有成本 有房产土地税 怎么做账怎么结转 全套账有么
什么是全生命周期成本法?
老师好!预交企业所得税会计分录怎么处理
老师小规模纳税人的政策是按百分之三计算税额,然后再减按百分之一计算吗
你好,查一年内的进项票汇总从那哪里查
我需要红冲上一年的是吗
不需要的,上年做了一个废的分录,借方和贷方都是相同的
老师我是这样子做的,1、摘要冲销,借:转出未交增值税,贷:转出未交增值税,2、摘要更正科目,借:转出未交增值税,贷:未交增值税
我可以这样子吗
不需要冲,本来上年的分录就是没用。直接做
老师那我的余额那是35514.27有影响今年的吗
不影响你交税的哈,
我知道不影响我交税,但是我账面上会不会有影响,是不是不太好看
调整过来就完事了哈,
老师咋调整,,用什么科目
前边都做了调整分录的呀,直接看调整后的结果