在的,具体的什么问题?

请郭老师回答一下我的问题,其他人不要接,接了也请退回
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老师晚上好,请问出口备案如何操作?在哪里备案
老师,我之前做的是文员工作,现在进入一家几个人的小公司,A和B公司的同一个法人,C公司是另一个法人,别的公司卖货给C公司开发票,我们再按5个点C开给A公司,但是C没有走货,这个属于虚开发票吗?我能继续做这个会计吗?
老师,你好。老板有A汽车运输有限责任公司,B公交车有限公司,C驾驶员培训有限公司。三年前B公司跟政府买得了一块地皮,现在老板需要用这个地皮建设一个新的驾驶员科目二训练场地供驾驶员培训公司使用,一栋办公楼供三个公司一起办公使用,一个停车充电场供公交车停放和充电。基建不请建筑公司在基建,老板自己找人来建设。请问这个情况下,基建的开支费用怎样会计核算才合理合规合法化?
老师,麻烦咨询下,公司为小规模纳税人,股东把他的车买给公司,公司购买怎样才能让双方的利益都能最大化,而且公司购置后,税务申报资产折旧计提是一次性,还是
工商年报填税务信息一般不是保留2-6位嘛小数嘛,咋有的视频说必须保留6位?有标准吗?
应交税费-未交增值税2023年4月是平的,2024年1月转出12月应交增值税后贷方余额是1452.24,截止到2026年5月还是有1452.24的余额,之前的会计说是之前有一个政策是服务业进项可加计5%扣除,附表上调整了多抵了进项,主表上没有把数据导进去,计提的金额大些,应交税费-未交增值税就有这个余额,现在是2026年6月了,是用的小企业会计准则,这笔余额怎么调账比较好呢
当期的费用产生,次月可以开专票,当月怎么做账,要先把税额计算出来吗
我们是小规模个体户,刚开始不稳定呢,有个客户要增值税专用发票。个体户如果开3%的专票怎么交税和合理避税啊
您好,老师!想请教下出口业务,我们是生产型出口业务,4月27日开的报关单,没有开出口发票,和出口退税联有什么区别,是不是先抵扣进项发票,今天刚刚收到采购发票,是次月抵扣了,再开出口发票吗,(出口退税得流程我要怎么操作,请老师指点)
电商行业可以从哪些方面做降本增效?请具体展开说说
郭老师好 请问税局预警存货20万,是不是就是通过利润分配这个科目查询到的?
不一定 通过你们账上的存货的变化量和你的收入对比 这是你当月很有可能收入是100 减少的存货大于100
哦哦,郭老师,老板的专项附加扣除如果没在工资里面扣除的话,是否就可以在经营所得中扣除呢?
是的对的,是这么做的
郭老师,就是通过自然人扣缴端查询到个人社保及专项附加扣除没有在上面列示的话,就可以在经营所得税报表中扣除对吧? 请问这个还需要采集信息吗?
对的是的,需要采集 手机个税App里面填写
郭老师,如果没采集的话就不能在经营所得税中抵扣吗?
对的是的,填写不了到
郭老师好 请问2021年的税款滞纳金是从2022年1.1号算起,每天按照万分之五算对吗?
从税款截止的次日开始的
郭老师好 税局疑点写的是“所属期2021.1.1号申报存货20万”,请问这个应该从什么时候算起呢?
申报20年第四季度的吗 是的话1月16号开始
郭老师好 税局给我的这个存货20万,虽然写的是所属期2021年1月1号,这个跟我2021年的年度报表的存货是一个数据,不知道税局这个滞纳金会从什么时候开始计算?
你看一下,你调整存货是在哪一年调整的?
郭老师,在2021年1月份调整的
也就是2021年第一季度,如果是的话,2021年4月21开始算。
郭老师,您看一下我对于“经营所得税报表的填报”理解的对否? 假如给老板按月发放工资的话 1.在经营所得年度汇缴时,就得把其对应的单位社保部分及其发放的工资,做纳税调增处理 2.如果工资里面没有扣除个人社保及专项附加扣除,就可以在年度汇缴时,填写在对应的栏次内,做纳税调减 3.因为发放了工资,已经在工资薪金里享受减除费用了,那么年度汇缴时,在投资者减除费用里,就不可以再次填写6万元了
第一个对的。 第二个在对应的蓝次里面填写就可以的 第三个是