你好,就是提示你利润总额和管理费用不一致 所得税申报表里面的和利润表。

1.您单位申报表A100000《中华人民共和国企业所得税年度纳税申报表(A类)》第1行“营业收入”为:【189927.05】元; 2.但您单位申报表A100000《中华人民共和国企业所得税年度纳税申报表(A类)》第2行“营业成本”为零元,请核实。 老师,我们报表中就是没有成本,都是费用,所以营业成本为0,风险提示这样怎么办呢?
1.您单位申报表A100000《中华人民共和国企业所得税年度纳税申报表(A类)》第26行“减免所得税额”为:【0】元;2.您单位申报表A100000《中华人民共和国企业所得税年度纳税申报表(A类)》第25行“应纳所得税额”为:【0.01】元;3.您单位申报表A000000《企业基础信息表》“109小型微利企业”为“是”;4.您单位享受的减免税不及小微政策优惠,请前往A107040第1行填报享受更加优惠的小微政策。。
1.您单位申报表A100000《中华人民共和国企业所得税年度纳税申报表(A类)》第7行“资产减值损失”为:【1785234.22】元; 2.您单位填报的《利润表》“资产减值损失”本期金额为:【0】元; 3.您单位填报的申报表A100000《中华人民共和国企业所得税年度纳税申报表(A类)》第7行“资产减值损失”金额与《利润表》中填报的“其他资产减值损失”两者存在差异,若《利润表》中“资产减值损失”损失以负数列式的,两者绝对值需要相等,请核实。老师我这咋弄,我这利润报表里是在资产减值损失和信用减值损失里,那我这年报里往哪填呢
1.您单位申报表A100000《中华人民共和国企业所得税年度纳税申报表(A类)》第7行“资产减值损失”为:【227946.03】元; 2.您单位申报表A105000《纳税调整项目明细表》第33行【第3列+第4列】“资产减值准备金”账载金额为:【-227946.03】元; 3.您单位申报表A100000《中华人民共和国企业所得税年度纳税申报表(A类)》第7行“资产减值损失”填报了金额,但是A105000《纳税调整项目明细表》第33行【第3列+第4列】未作申报或者申报的金额有误,请核实。
1.您单位申报表A100000《中华人民共和国企业所得税年度纳税申报表(A类)》第1行“营业收入”为:【231910】元; 2.您单位申报表A100000《中华人民共和国企业所得税年度纳税申报表(A类)》第2行“营业成本”为:【338286】元; 3.您单位申报表A100000《中华人民共和国企业所得税年度纳税申报表(A类)》第9行“投资收益”为:【0】元; 4.申报的营业收入和投资收益小于营业成本,请核实申报数据填报是否有误。
老师,我公司是小规模纳税人,我公司25年的账是代理记账公司做的,做的比较乱,我不打算用代理记账做的账,我打算自己从头做,但是在12月底前出不来数据,所以现在我把收入弄对,保证增值税是对的,其他的数据就先代理记账会计按她的数据申报第四季度的税费,我可以在企业所得税汇算清缴时把正确的数据填进去,这样的话,我自己做的25年的报表跟企业所得税汇算清缴的数据是一致的,但是我的报表和25年代理记账做的申报税费填的的每个季度的报表不一样,这样没关系吧?
怎么区分纯劳务分包 和工程服务
一人有限公司是自然人独资公司吗
老师政府基金预算单位的银行利息,要交财政嘛
老师,我公司是小规模纳税人,我25年成本数据要在26年3月才能弄出来,成本发票要在26年才开,25年的成本款也是在26年付的,这样的话,这张26年开的成本发票可以在25年税前扣除?
分包方包工包料 包一部分辅材 大部分是劳务 这种开劳务费发票还是工程服务
建筑公司 成本发票里面必须是材料占比最大么 我们是工程公司基本上成本发票都是劳务费 这样合理吗
家纺类,只有人工裁剪,包装类的加工,那税负率大概多少
个体工商户可以不开对公户吗
老师你好 我们是一般纳税人木材公司,从农民手上收购木材然后销售出去,收到农民代开的木材发票,这个能抵多少个点的增值税呢?企业所得税怎么交?
我知道,昨天填的资产负债表和利润表,现在进入企业所得税年报,压根看不到报表了。是到哪儿看昨天填的报表呢
点击“我要查询” → “一户式查询” → “财务报表申报信息查询”,输入查询条件后即可查看已申报的财务报表
你说的是今年1月份申报的去年12月份的,那改不了啊。我说的是企业所得税开始申报的时就让填报表。昨天填的不知道在哪儿,硬是看不到
你好,你昨天填写的哪一个表格看不到?财务报表还是企业所得税?
1月申报去年12月的时候,是亏损的,现在要调整交点儿税,现在也改不了已经申报的报表了。现在出现年报调整了,又说数据不一致,报不了。怎么解决?
1月申报去年12月的时候,是亏损的,现在要调整交点儿税,现在也改不了已经申报的报表了。现在出现年报调整了,又说数据不一致,报不了。怎么解决?
你好,你的成本费用利润不要动。你想要交点税纳税调整明细表扣除项目30栏填写账载金额, 或者是在扣除项目与收入无关的支出里面填写账在金额。纳税调增 不要调整管理费用。
我还是没太懂,能不能说详细点儿。你看下这两个图,给我说下,我应该在哪儿填?然后就是填比原来的金额低点儿,是不是这样理解的?
纳税调整明细表30栏,这个能找到吗?找到的截图有一个账载金额,你需要调整多少的利润,填写多少不就行了。
30其他找不到吗?也不用你数上面就显示。
30栏是啥呢?
你好 30栏是其他 其他
是填到哪儿呢,账载金额,税收金额?
你好,填写在账载金额里面。
按照你说的方法,申报主表 这儿成这样了。然后可以交2万的税。这样对吗?
可以的,可以这么做的呀。