你好,就是提示你利润总额和管理费用不一致 所得税申报表里面的和利润表。
1.您单位申报表A100000《中华人民共和国企业所得税年度纳税申报表(A类)》第1行“营业收入”为:【189927.05】元; 2.但您单位申报表A100000《中华人民共和国企业所得税年度纳税申报表(A类)》第2行“营业成本”为零元,请核实。 老师,我们报表中就是没有成本,都是费用,所以营业成本为0,风险提示这样怎么办呢?
1.您单位申报表A100000《中华人民共和国企业所得税年度纳税申报表(A类)》第26行“减免所得税额”为:【0】元;2.您单位申报表A100000《中华人民共和国企业所得税年度纳税申报表(A类)》第25行“应纳所得税额”为:【0.01】元;3.您单位申报表A000000《企业基础信息表》“109小型微利企业”为“是”;4.您单位享受的减免税不及小微政策优惠,请前往A107040第1行填报享受更加优惠的小微政策。。
1.您单位申报表A100000《中华人民共和国企业所得税年度纳税申报表(A类)》第7行“资产减值损失”为:【1785234.22】元; 2.您单位填报的《利润表》“资产减值损失”本期金额为:【0】元; 3.您单位填报的申报表A100000《中华人民共和国企业所得税年度纳税申报表(A类)》第7行“资产减值损失”金额与《利润表》中填报的“其他资产减值损失”两者存在差异,若《利润表》中“资产减值损失”损失以负数列式的,两者绝对值需要相等,请核实。老师我这咋弄,我这利润报表里是在资产减值损失和信用减值损失里,那我这年报里往哪填呢
1.您单位申报表A100000《中华人民共和国企业所得税年度纳税申报表(A类)》第7行“资产减值损失”为:【227946.03】元; 2.您单位申报表A105000《纳税调整项目明细表》第33行【第3列+第4列】“资产减值准备金”账载金额为:【-227946.03】元; 3.您单位申报表A100000《中华人民共和国企业所得税年度纳税申报表(A类)》第7行“资产减值损失”填报了金额,但是A105000《纳税调整项目明细表》第33行【第3列+第4列】未作申报或者申报的金额有误,请核实。
1.您单位申报表A100000《中华人民共和国企业所得税年度纳税申报表(A类)》第1行“营业收入”为:【231910】元; 2.您单位申报表A100000《中华人民共和国企业所得税年度纳税申报表(A类)》第2行“营业成本”为:【338286】元; 3.您单位申报表A100000《中华人民共和国企业所得税年度纳税申报表(A类)》第9行“投资收益”为:【0】元; 4.申报的营业收入和投资收益小于营业成本,请核实申报数据填报是否有误。
“管理层凌驾于控制之上的风险在所有被审计单位都会存在”与“所有被审计单位都可能存在管理层凌驾于控制之上的风险”哪个对?
老师,我们是会计咨询服务行业,小规模,我们老板想在经营范围里加上这些,麻烦老师从税上面,风险上,给一些建议。 经营范围增加:接受金融机构委托对信贷逾期户及信用卡透支户进行提醒通知服务(不含金融信息服务) 接受金融机构委托从事信息技术和流程外包服务(不含金融信息服务)
“管理层凌驾于控制之上的风险在所有被审计单位都会存在”与“所有被审计单位都可能存在管理层凌驾于控制之上的风险”哪个对?
公司租了个厂区,要装修,增加其他硬件设施,涉及多个项目分类,多种结算方式,支付款时,怎样做分录
送货期结束后的最大库存量Q一(Q/p)xd怎么理解?
提供装卸搬运服务,适用多少税率
如何理解第三题发股票股利
这个模考答案显示说法恰当,我觉得不对,不是还得考虑系统升级前控制对财务报表审计的重大影响吗?
老师好,审计。非财务报告内部控制重大缺陷和重要缺陷应当书面与治理层沟通吗?非财务报告内部控制重大缺陷应当书面与董事会沟通吗?
中级合并报表分录太多,老是记混,有没有更简便的记忆方法……
我知道,昨天填的资产负债表和利润表,现在进入企业所得税年报,压根看不到报表了。是到哪儿看昨天填的报表呢
点击“我要查询” → “一户式查询” → “财务报表申报信息查询”,输入查询条件后即可查看已申报的财务报表
你说的是今年1月份申报的去年12月份的,那改不了啊。我说的是企业所得税开始申报的时就让填报表。昨天填的不知道在哪儿,硬是看不到
你好,你昨天填写的哪一个表格看不到?财务报表还是企业所得税?
1月申报去年12月的时候,是亏损的,现在要调整交点儿税,现在也改不了已经申报的报表了。现在出现年报调整了,又说数据不一致,报不了。怎么解决?
1月申报去年12月的时候,是亏损的,现在要调整交点儿税,现在也改不了已经申报的报表了。现在出现年报调整了,又说数据不一致,报不了。怎么解决?
你好,你的成本费用利润不要动。你想要交点税纳税调整明细表扣除项目30栏填写账载金额, 或者是在扣除项目与收入无关的支出里面填写账在金额。纳税调增 不要调整管理费用。
我还是没太懂,能不能说详细点儿。你看下这两个图,给我说下,我应该在哪儿填?然后就是填比原来的金额低点儿,是不是这样理解的?
纳税调整明细表30栏,这个能找到吗?找到的截图有一个账载金额,你需要调整多少的利润,填写多少不就行了。
30其他找不到吗?也不用你数上面就显示。
30栏是啥呢?
你好 30栏是其他 其他
是填到哪儿呢,账载金额,税收金额?
你好,填写在账载金额里面。
按照你说的方法,申报主表 这儿成这样了。然后可以交2万的税。这样对吗?
可以的,可以这么做的呀。