在主表的这个栏次填报减免的20% 31.1行: 增加减免的名称:符合条件的小型微利企业减免企业所得税

1.您单位申报表A100000《中华人民共和国企业所得税年度纳税申报表(A类)》第26行“减免所得税额”为:【0】元;2.您单位申报表A100000《中华人民共和国企业所得税年度纳税申报表(A类)》第25行“应纳所得税额”为:【0.01】元;3.您单位申报表A000000《企业基础信息表》“109小型微利企业”为“是”;4.您单位享受的减免税不及小微政策优惠,请前往A107040第1行填报享受更加优惠的小微政策。。
学堂老师,汇算清缴里资产减值损失一直显示未做纳税调整。您单位申报表A100000《中华人民共和国企业所得税年度纳税申报表(A类)》第7行“资产减值损失”为:【222631.09】元; 2.您单位申报表A105000《纳税调整项目明细表》第33行【第3列+第4列】“资产减值准备金”账载金额为:【0】元; 3.您单位申报表A100000《中华人民共和国企业所得税年度纳税申报表(A类)》第7行“资产减值损失”填报了金额,但是A105000《纳税调整项目明细表》第33行【第3列+第4列】未作申报或者申报的金额有误,请核实,实际是,我在A105090表里已填写,问一下老师如何操作呢?
1.您单位申报表A100000《中华人民共和国企业所得税年度纳税申报表(A类)》第7行“资产减值损失”为:【1785234.22】元; 2.您单位填报的《利润表》“资产减值损失”本期金额为:【0】元; 3.您单位填报的申报表A100000《中华人民共和国企业所得税年度纳税申报表(A类)》第7行“资产减值损失”金额与《利润表》中填报的“其他资产减值损失”两者存在差异,若《利润表》中“资产减值损失”损失以负数列式的,两者绝对值需要相等,请核实。老师我这咋弄,我这利润报表里是在资产减值损失和信用减值损失里,那我这年报里往哪填呢
1.您单位申报表A100000《中华人民共和国企业所得税年度纳税申报表(A类)》第7行“资产减值损失”为:【227946.03】元; 2.您单位申报表A105000《纳税调整项目明细表》第33行【第3列+第4列】“资产减值准备金”账载金额为:【-227946.03】元; 3.您单位申报表A100000《中华人民共和国企业所得税年度纳税申报表(A类)》第7行“资产减值损失”填报了金额,但是A105000《纳税调整项目明细表》第33行【第3列+第4列】未作申报或者申报的金额有误,请核实。
老师,我刚才提交汇算清缴时出现了 1.您单位申报表A100000《中华人民共和国企业所得税年度纳税申报表(A类)》第8行“公允价值变动收益”为:【28074.61】元; 2.您单位申报表A105000《纳税调整项目明细表》第7行第4列“(六)公允价值变动净损益”调减金额为:【0】元; 3.您单位申报表A105000《纳税调整项目明细表》第7行第3列“(六)公允价值变动净损益”调增金额为:【0】元; 4.您单位申报的申报表A100000《中华人民共和国企业所得税年度纳税申报表(A类)》第8行“公允价值变动收益”,在A105000《纳税调整项目明细表》第7行第3列调增金额或第7行第4列调减金额是否进行相应调整或调整是否准确,请核实。 这个提示
老师,就是我们挂借款,现在原来借款的人员因其他因为,现在以别人的名义归还借款,那我要怎么操作呀
老师,请问其他应收款坏账准备年末需要转回,分录怎么做,谢谢
老师,请问应收账款补计提坏账准备分录怎么做,谢谢
公司是收购二手固态硬盘的,都是从闲鱼上购买,但闲鱼又不能开发票给公司,公司的成本票是问题,请问应该怎么办
开专票,客户名称及税号就可以了吗?
个体户定率征收的,需要客户开材料票回来吗,是不是可以不用
@朴老师,那之前提及的,1-11月用实耗法,那在12月的所属期的时候如何一次过调整?用实耗 还是购进?
老师,缴纳的第四季度企业所得税怎么做分录,是不是要计提的
郭老师,劳务派遣小规模一般计税,可以开几个点
老师好,问下单位建厂房, 收到工程款发票,是不是先录在建工程, 等建造完后转固定资产?
这原来就有啊
那个需要填在主表31和31.1行
策优惠,请前往A107040第1行填报享受更加优惠的小微政策。 提示里面让我修改表单 可以表单里面没有107040啊
A107040已经取消了,直接填在主表31和31.1行,然后提交