你好 提示你 主表有调增的 后面表格没有调增的金额 3.您单位申报表A105000《纳税调整项目明细表》第7行第3列“(六)公允价值变动净损益”调增金额为:【0】元;%2B%2B%2B%2B这里应该写调增的金额的
汇算清缴完风险提示这么多哪有问题呢? 一、1.您单位申报表A105000《纳税调整项目明细表》第11行第3列“收入类调整项目_其他_调增金额”为:【0】元;2.您单位申报表A105000《纳税调整项目明细表》第30行第3列“扣除类调整项目_其他_调增金额”为:【134344.2】元;3.您单位申报表A105000《纳税调整项目明细表》第35行第3列“资产类调整项目_其他_调增金额”为:【0】元;4.您单位申报表A105000《纳税调整项目明细表》第43行第3列“特殊事项调整项目_其他_调增金额”为:【0】元;5.您单位申报表A105000《纳税调整项目明细表》第45行第3列“其他_调增金额”为:【0】元;6.您单位申报表A105000《纳税调整项目明细表》第46行第3列“合计_调增金额”为:【196265】元;7.请核实表A105000《纳税调整项目明细表》“其他”纳税调增项目是否准确填报 这个提示有没有什么风险?
学堂老师,汇算清缴里资产减值损失一直显示未做纳税调整。您单位申报表A100000《中华人民共和国企业所得税年度纳税申报表(A类)》第7行“资产减值损失”为:【222631.09】元; 2.您单位申报表A105000《纳税调整项目明细表》第33行【第3列+第4列】“资产减值准备金”账载金额为:【0】元; 3.您单位申报表A100000《中华人民共和国企业所得税年度纳税申报表(A类)》第7行“资产减值损失”填报了金额,但是A105000《纳税调整项目明细表》第33行【第3列+第4列】未作申报或者申报的金额有误,请核实,实际是,我在A105090表里已填写,问一下老师如何操作呢?
1.您单位申报表A100000《中华人民共和国企业所得税年度纳税申报表(A类)》第7行“资产减值损失”为:【227946.03】元; 2.您单位申报表A105000《纳税调整项目明细表》第33行【第3列+第4列】“资产减值准备金”账载金额为:【-227946.03】元; 3.您单位申报表A100000《中华人民共和国企业所得税年度纳税申报表(A类)》第7行“资产减值损失”填报了金额,但是A105000《纳税调整项目明细表》第33行【第3列+第4列】未作申报或者申报的金额有误,请核实。
"1.您单位申报表A105000《纳税调整项目明细表》第11行第3列“收入类调整项目_其他_调增金额”为:【0】元; 2.您单位申报表A105000《纳税调整项目明细表》第30行第3列“扣除类调整项目_其他_调增金额”为:【0】元; 3.您单位申报表A105000《纳税调整项目明细表》第35行第3列“资产类调整项目_其他_调增金额”为:【0】元; 4.您单位申报表A105000《纳税调整项目明细表》第43行第3列“特殊事项调整项目_其他_调增金额”为:【0】元; 5.您单位申报表A105000《纳税调整项目明细表》第45行第3列“其他_调增金额”为:【104308.78】元; 6.您单位申报表A105000《纳税调整项目明细表》第46行第3列“合计_调增金额”为:【131088.69】元; 7.请核实表A105000《纳税调整项目明细表》“其他”纳税调增项目是否准确填报。" 老师,这种情况要怎么做?
老师,我刚才提交汇算清缴时出现了 1.您单位申报表A100000《中华人民共和国企业所得税年度纳税申报表(A类)》第8行“公允价值变动收益”为:【28074.61】元; 2.您单位申报表A105000《纳税调整项目明细表》第7行第4列“(六)公允价值变动净损益”调减金额为:【0】元; 3.您单位申报表A105000《纳税调整项目明细表》第7行第3列“(六)公允价值变动净损益”调增金额为:【0】元; 4.您单位申报的申报表A100000《中华人民共和国企业所得税年度纳税申报表(A类)》第8行“公允价值变动收益”,在A105000《纳税调整项目明细表》第7行第3列调增金额或第7行第4列调减金额是否进行相应调整或调整是否准确,请核实。 这个提示
我公司开具发票1给A公司,A公司把1号发票用于出口退税,后面发现1号发票税率有误,A公司就把收到的退税款,退还给税局, 现在我公司要冲红1号发票,发现1号发票无法冲红,也无法做红字信息表, 这是需要A公司怎么操作吗?我们才能冲红
老师,化肥是不是免税的
老师,请问下,水利建设费要计提到税金及附加吗?
老师,之前的销售货物,没有开票,我走无票收入,如果客户跨季度要开票有影响吗?需要怎么操作
房产税的计算及相关税率
企业要注销,但是名下有辆车,这个怎么处理
以公司名义修建的房子,单从这张发票来看,能不能用?有没有需要修改的?
有家国企, 建设公司,小规模企业。从银行贷款1000万,接着又转贷给另一 家国企,收到利息时要申报增值税及附加,这个业务要增加经营范围?
老师:问一下,个体工商户请农民工务工,工费支出没有发票怎么做成本费用入账,工费金额比较大
付一笔5万,又退回来,由付了5万。在现金流量表里直接填列支出5万吗?还是填列收5万,付10万
加油 等你的好评哦
但是我这笔其实在22年的时候有-79000多的,然后到了23年有盈利 之后我处理了这笔理财,处理的时候我写了借银行存款,借投资收益,贷交易性金融资产本金,贷交易性金融资产公允价值变动, 然后我忘写了借交易性金融资产公允变动,贷投资收益 这个分录 刚刚问了另外老师说让我直接做到今年的账务里面
22年有7900的投资亏损
你好 但是我这笔其实在22年的时候有-79000多的,然后到了23年有盈利 之后我处理了这笔理财,处理的时候我写了借银行存款,借投资收益,贷交易性金融资产本金,贷交易性金融资产公允价值变动, 然后我忘写了借交易性金融资产公允变动,贷投资收益 这个分录 刚刚问了另外老师说让我直接做到今年的账务里面%2B%2B%2B%2B可以的哈 因为是有提示 肯定是有些不符合他们系统比对规则的地方哈
加油 等你的好评哦