不是的 也要做分录的哦

老师,2019年有应交税费期末余额13000多,应该转到营业外收入—政府补助的,以前的会计没有转,我十二月可以直接转到营业外收入吗?还是企业所得税汇算清缴的时候处理啊
老师,汇算清缴时的利润表上有营业外支出应该也是正常按我们做账系统导出的利润表填写吧,不能直接写0吧。应该在调整表再填写调增吧
老师,我2022年12月,做错了一笔营业外收入,应该做应收账款的,我是不是可以在2023年1月调整,直接调整未分配利润,这样就不用去改报表了
老师,收到企业所得税汇算清缴的款,可以直接做借:银行存款 贷:营业外收入么?不通过以前年度损益调整算
老师,所得税汇算清缴,营业外收入和营业外支出需要做纳税调整吗?还是直接列支呢?
老师,有个46000的生意,然后税费大概是多少,因为要和另外一个合伙人分的,我要扣多少税钱,3个点还是6个点,小规模纳税人
请问公司是一般纳税人 12月收到了20万投资收益分红,季度企业所得税预申报表怎么填? 申报表里有:股权投资确认的处置收益 以及 其他投资收益,应该填在哪一项??
老师,两个公司的股东是同一个人,那么这个人可以在两个公司都开工资吗?
我有一个国际货代公司,在2025年11月份的时候开票累计金额已经超过500万。我现在这申报的时候,仍然用小规模纳税人增值税申报表吗?海是我从11月份就要用一般纳税人的申报表。
请问现在新的增值税法对于原来5%征收率的现在是怎么征税的呢
当月申报了工资薪金,当月就不能申报离职补偿么?
建筑劳务公司季初(10月)开了整季发票,季初(10月)结转成本时可以先暂估结转掉后面月份取得的成本吗(11-12月取得的发票)
企业向企业出租商业办公用地税率是多少?
老师,想问一下就是合同是23年签的,工程是23年完工的,但是当时对方没给我们打钱,也就没开发票,现在是25年开发票,对方给我们打钱这样可以吗
老师单位在2025年调整增加了研发费用,这样的话,我在电子税务局把每个季度的财务报表更正了,企业所得税申报表如果不更正的话,有什么影响?如果目前只更正第三季度的话,有没有什么影响?