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老师,您好!请问一下买东西的积分,我们用企业会计准则的话,放合同负债,后面兑换了商品确认收入。那如果是小企业会计准则我们用什么科目?

2025-03-14 13:57
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2025-03-14 14:01

你好可以进入其他流动负债

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快账用户6259 追问 2025-03-14 14:09

比如说,我卖一辆车价值10万,返回30%积分3万元,那我这个分录要怎么写?后面这3万我会用到买别的车的里头去,我又应该怎么写分录呢。比如我又买了一辆10万的车,用了3万积分。我怎么写分录呢?

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齐红老师 解答 2025-03-14 14:13

你好,你卖这个车的时候,你是直接开的10万的发票出去吗? 然后第二台车你卖出去抵减了3万的积分,你开发票是按照多少开?7万还是10万?

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快账用户6259 追问 2025-03-14 14:24

两个都是10万

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齐红老师 解答 2025-03-14 14:26

你好,你如果两个发票都是10万的话,你就应该按照10万来确认收入。两次都按照10万来确认收入。

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快账用户6259 追问 2025-03-14 14:27

那这个积分怎么提现呢,没有那么多钱呀,我不管收入怎么确认呀,我想知道的这个积分用什么科目体现

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齐红老师 解答 2025-03-14 14:29

你好,是这样子的,站在税务局的立场上,你如果要给他打这个折扣,你就应该开带折扣的发票,你如果直接开10万的话,就是按照20万来确认应收。 你并没有给他少钱。

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快账用户6259 追问 2025-03-14 14:31

那我收的积分差额我就借:其他应收款,贷:递延收益,后面用了积分我就冲减这个分录,是吗?我的递延收益差额就是未使用的积分

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齐红老师 解答 2025-03-14 14:32

你好,是的,就是这样子理解。

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快账用户6259 追问 2025-03-14 14:32

那如果说我开票少了3万呢,我应该怎么做分录呢

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齐红老师 解答 2025-03-14 14:34

你好,在外账上面你开发票少了3万,你就按照期望确认收入。

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齐红老师 解答 2025-03-14 14:34

1. 发放积分时 当客户消费并获得积分时,企业需要将积分的价值确认为一项履约义务,通常计入“合同负债”或“递延收益”科目。 会计分录为: 借:银行存款(或应收账款) 贷:主营业务收入 贷:合同负债(或递延收益)。 2. 客户使用积分兑换现金或抵扣货款时 当客户使用积分兑换现金或抵扣货款时,企业需要将之前确认的“合同负债”或“递延收益”转为收入。 会计分录为: 借:合同负债(或递延收益) 贷:主营业务收入。 3. 特殊情况 如果积分兑换涉及增值税,还需要确认相应的销项税额。 例如: 借:合同负债 贷:主营业务收入 贷:应交税费——应交增值税(销项税额)

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快账用户6259 追问 2025-03-14 14:35

小企业会计准则没有合同负债这个科目呢

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齐红老师 解答 2025-03-14 14:36

你好你可以用上面的递延收益。

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快账用户6259 追问 2025-03-14 14:36

所以放递延收益是不是,那我的发票应该开6万,是不

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齐红老师 解答 2025-03-14 14:36

你好是的你应该开7万。

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快账用户6259 追问 2025-03-14 14:36

开7万,然后递延收入是3万,后面递延收入还要开一次票

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齐红老师 解答 2025-03-14 14:37

你好,其实在实操中的话就建议不要再开票了。

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快账用户6259 追问 2025-03-14 14:39

那不开票的话,我作为不开票收入报税?还是说不报了

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齐红老师 解答 2025-03-14 14:39

你好不开票,就不报了。这就是为什么老是叫你不要开的原因。因为可以少交一些税。

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你好可以进入其他流动负债
2025-03-14
1,这个的话他们的科目是不一样的,你要去找他们对应差不多的科目,把那个数据给他移过去就行了。 2,这个专项基金你应该把它放到盈余公积。 3,这个资本公积他指的是股东投资的溢价部分,你这个应该放未分配利润
2022-08-07
您好 如果是损益类科目用利润分配-未分配利润科目
2021-04-22
你好,那你们这个积分开发票吗?
2025-03-14
你申报的时候需要自己修改,其他的都是没有影响
2024-08-29
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