您好,可以直接入当期费用中
当月工资当月开,还需要计提吗?公积金社保也是当月缴当月的,也需要计提吗?公积金社保都是月初交,月末开资,在什么时候计提?计提分录怎么做呢?
计提工资的时候,“应付职工薪酬-工资”这个科目取得数是什么数?需要把社保公积金的钱扣出来么?还是包含社保公积金的钱在内的数
社保工资公积金都是当月账当月扣,工资当月发,社保工资公积金还需要计提吗?还是当月做银行存款
老师 其他应付款里面有社会保险费和公积金,职工薪酬短期薪酬里面也包括社会保险和公积金,那这个社会保险和公积金到底属哪类科目啊?还有职工培训费记入当期损益,这个分录怎么写啊?要计提吗?谢谢您
一、若是当月计提工资、社保、公积金,下月发上月工资,缴纳上月社保、公积金,先计提工资、社保时、公积金,①计提时:借管理费用-职工薪酬(按应发数)借管理费用-社保费(单位部分)/公积金(单位部分) 贷应付职工薪酬-工资 贷应付职工薪酬-社保费(单位部分)/公积金(单位部分)②发放工资时:借应付职工薪酬-工资 (是应发数)贷其他应付款-社保+公积金个人部分 贷银行存款(实发数)③缴纳社保费公积金时:借应付职工薪酬-社保费(单位部份)/公积金(单位部分)借其他应付款-社保个人部分/公积金个人部分 贷银行存款(实交社保),这种对吗?二、若是当月计提当月工资、社保公积金,当月缴纳社保公积金,下月发上月工资,这种情况如何记账?
出口退税进项勾选成了抵扣了,分录是借库存商品,应交税费进项税,贷应付账款,下个月做了进项转出,怎么写分录
我们是广告传媒公司,可以增加网络销售的经营范围吗,
老师,请问对账函有没有
老师好 我是2023年1月在其他地方上班,,在此之前2020年12底是在房开公司上班,(备注:我发现公司有些资料不规范,并多次和老板沟通 要他找些专业的人来规范化,可老板并不太重视,要我和其他人来 我不答应,在公司只是做简单的,保管票据)公司一直有会计和出纳 我曾和老板沟通将我保管的票据交给她们 可公司的人都不接 总推三阻四找理由 导致保管的票据搁置,而我是2022年12底离开公司。在2023年1月至4月底老板总让我断断续续来公司。2023年1月至4月底到公司接手的人也不肯接手票据,导致2024月5月底重新有人接手。公司拖欠我的工资也没支付。我今年也是陆陆续续过来要工资。
老师 问您个问题 我公司4月取得一张个人代开的劳务发票(保洁费)1200元,不含税金额1188.12,税额11.88。还收到一张完税证明12.29(上面是增值税和城建税),是保洁去代开发票的时候缴纳的,我公司承担这部分开票税费12.29。在同月支付给保洁保洁费1200+开票税费12.29=1212.29元,代开发票的个税我公司也承担。请问个税怎么计算,基数是什么,我公司承担的这些税费需要所得税纳税调增吗
老师,请问下总投资112万,A出资20万占股18%,B占股82%。后面新增了C出资30万,占股20%,然后A股份就是14.4%了,然后A就问112万*14.4%=161280,他出了20万,那多出来的38720去哪里了,这个怎么解释呢?
老师,支付个人居间费是什么意思?一般是哪些行业有
老师请问一下,数电里的库存发票还有很多21年和22年23的顺丰快递专票和车保险,房租发票,这些之前会计都没抵扣也没有做账,现在我接手了了这到时要怎么消化掉?
@郭老师老师,我们去年确认了借方:应收账款620000 贷方:主营业务收入601941.75 应交税费——增值税(销项)18058.25 结果2025年我们说是这个服务终止,要冲红26万的发票,应该怎么账务处理?写一下具体的分录以及汇算清缴表格如何填写?
老师,如果公司有三名员工,每人公司承担1100左右,个人承担400多,现在社保一人缴纳400多,别的两人没有收入,那请问社保这块帐怎么做?计算明细是多少?