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老师,你好,我想咨询一下出口退税的事情,就是开了形式发票,没有开普通,在增值税申报表中怎么填写呢

2025-03-14 14:25
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-03-14 14:26

那个是交的增值税,计入应交税费-未交增值税

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快账用户9673 追问 2025-03-14 15:04

不是呀;我的意思是在增值税申报的时候是填写在开具其他发票还是未开具发票呢?

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齐红老师 解答 2025-03-14 15:07

那个出口当月按未开票收入申报就是

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快账用户9673 追问 2025-03-14 15:22

那不能填在开具其他发票吗

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齐红老师 解答 2025-03-14 15:24

不能的哈,就是未开具发票列

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快账用户9673 追问 2025-03-14 16:28

老师,请问能同时享受软件即征即退和出口免抵退吗

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快账用户9673 追问 2025-03-14 16:28

如果想要一个企业同时享受软件即征即退和出口免抵退优惠政策的话,这个该怎么核算呢

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齐红老师 解答 2025-03-14 16:29

即征即退是你交了税才能退税,

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那个是交的增值税,计入应交税费-未交增值税
2025-03-14
同学你好,申报表根据实际发票的数据填写,申报就好,是负数就填写负数。
2021-06-03
同学你好 这样操作就可以了 增值税就是不含税收入乘以税率
2021-11-02
你好,对的,是的,是这么做的。
2024-01-09
您好啊,增值税照常申报啊,没有留底只是我们退不了税,申报还是一样的,导入内销开票到附表1,进项到附表2
2023-05-10
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