你好,如果是规范的做,需要汇算调减去年的收入,但是也有很多不汇算调了,就直接做冲减24年的收入

老师你好, 情况:小规模纳税人公司,现在发现25年第一季度的工资错误,纠正后有利润,产生企业所得税。 请问老师, 1该怎么在税务系统里修正?需要在税务申报上更正企业所得税等往期报表吗? 2会产生滞纳金吗?
卖了股权,然后钱收了一部分,有一部分没收到怎么做分录?
老师:平台收入缴税,我是不是按照已经实际到账的收入
嗯,老师你好,我想问一下,就是我们企业给员工交保险吧,嗯应该是交12月份的,但是我们12月份这一整月没给员工交上,嗯,可能跑到2026年交了,因为他交的晚,所以会产生滞纳金,我的理解就是嗯,不管就是说什么时候交,我12月份应该交,但是我没交,但是我认为是我应该计提上。对吧?但是就是问题是他这个滞纳金现在还在产生,嗯,还不确定这个滞纳金最后是多少,这个滞纳金我没有办法在12月计提
老师好,员工受伤医药费和保险公司赔付费用分别怎么做分录?
和其他公司的合作直播卖货,月底还没有结算,需要先确认收入吗,借应收,贷主营收入么
老师,所得税申报表中“实际支付给职工薪酬”应填应付职工薪酬-工资本年累计借方金额。想问2024年工资在2025年5月前发放的也记在借方,要剔除填吗?
本月有申报未开票收入1万元,这一万元未开票收入需要报印花税吗?
老师,收不回来的款,像应收账款和其他应收款这种的,要符合哪种情况账面才可以做坏账损失?
2020年设立的公司,最晚到什么时候需要实缴,按新公司法
就是23年开的发票,24年红冲发票,但是我账上23年就把这个收入冲销了
你好,你是内账冲了吧,如果之前冲了现在正常做收入就可以啦
这样的情况是汇缴调增23年收入好呢,还是我账上把红冲发票金额调增回来
你好,可以把收入冲减减到24年的收入哈
24年红冲发票就相当于冲减了24年的收入,但其实这个收入23年账上就冲销了,我们只有一套账,我现在纠结的是等汇缴调增23年的收入呢,还是现在调增24年的收入(被红冲的发票金额)
汇缴调增23年的收入哈,这么做的哈
就是我得跟着发票走,发票红冲了才是真的冲销了收入,那我现在账上不用调整,等汇缴的时候调增23年收入就行吗
是的,外账一般就是根据发票来的
好的,谢谢老师
加油,等您的好评哦