您好,有的,还是按我们正常的增值税税率来交的 《中华人民共和国增值税暂行条例实施细则》第十九条规定,销售服务、无形资产或者不动产的纳税义务发生时间为收讫销售款项或者取得索取销售款项凭据的当天;先开具发票的,为开具发票的当天。因此,预收账款在收到款项时,纳税义务已经发生,需要缴纳增值税
老师,我们的客户是事业机关单位,预收款都是在项目还没有开始之前就收到,而且是开发票,见票打款,请问我该怎么记账呢?还没开工,票开了预收款收到了,税也缴纳了。 这样记账可以么? 借:银行存款 贷应收账款 应交税费~增值税~销项税额 每次按完工百分比确认收入时 借 应收账款 贷 主营业务收入 同时结转成本
请问老师,我们安装业,以前是交营业税,收到的安装收入(当时全部进入预收账款),全部交了营业税及附加,到了年底根据工程完工率,结转收入,缴纳企业所得税。 后来营改增之后,剩下的未结转收入部分,就一直没有处理。营改增之后,收到的安装收入还是进入预收账款,然后在结转收入,缴纳增值税。 现在想请问老师,慢慢累计下来,已交营业税,未结转收入,应该怎么合理处理?
老师,您好 公司六月份有开普票和专票,还有预开了一个单位的专票,预收和应收实际金额共是116840,销项税共是6613.6,主营业务收入实际金额共是110226.4,6月份销项税都写借方去了,应收和预收与主营业务收入的实际金额写反了,请问7月份怎么再写一个凭证调整回来,预开发票的款已经收到了
请问老师,单位应收账款,确认计提坏账100万,当时没有做纳税调增处理。2年后又收回来了,放到营业外收入了,请问还需要在企业所得税汇算清缴的时候做纳税调整吗?
请问老师,单位在郊区建了一个露营分公司,员工的餐费放到福利费,但是都是在郊区市场上买的菜 肉什么的,都是收据,金额都是小于500元以下的,放到福利费,可以的吧。属于小额零星支出么。企业所得税前可以可以扣除么?基本每个月都有。
老师那台球俱乐部基本没有啥发票,投入都是一次投入的,是不是就得增值税比较多,像这种以公司成了的俱乐部可以核定吗
2024工商年报社保部分,单位缴费基数是否包括2024年年审补差部分,如果2024养老年审在2025年1月退费,要含这部分吗
请问 所属期3月份增值税 4月份未缴纳 5月份才缴纳入库,请问 现在申报所属期4月份申报表时,本期缴纳上期应缴税额 行 是否填写5月份缴纳的3月份的入库增值税税额?
老师民间非营利组织会计制度 企业所得税如何做账 入其他费用会影响当年的利润吗
您好老师,我想问一下,刚才税务来我们公司出口退税首单核实,他给提了几个问题,1.房租水电费只有收据,没有发票,2.没有工资花名册和银行转账凭证,因为我们2024年业务很少,没有发工资,这种情况我应该怎么和税务沟通?现场已经解释了,但是他还让记下来,是需要写情况说明吗还是怎么着?
请问员工手机上已采集专项附加,会计在每月申报个税的时候,累计继续教育和累计赡养老人还是手动填入吗?
老师,系统计划成本法与实际成本核算的时候有什么区别,用材料采购科目的话后期要怎么处理,转入原材料吗
四月开完票已入账,收入冲的预收款。那么红冲分录写借预收账款负数 贷主营业务收入负数 应交税费应交增值税销项税额负数吗,重开的分录写正数吗
老师 员工的体检费可以报销吗
请问老师,水资源税改成,不征增资税自来水了吗?
您好,虽然增值税的纳税义务以“提供服务或销售商品”为前提,未实际履行服务则无应税行为。但这个不退还了,税务机关认定该款项属于“价外费用”,另外税务会比对增值税和所得税的收入,还是保持一致好
客人没有来餐厅消费呀。
您好,那就不交增值税,我选择交是不想增值税和所得税收入有差异,税务会关注的
放到营业外收入了。增值税和企业所得税收入都不含此金额的。
您好,不是哦,所得税收入是主营和营业外收入都包含的,
您说的税务后台增值税的销售额与企业所得税的收入相比较。这个比较都是不含营业外收入的吧。
您好,包含的,比如卖废品是营业外收入,这个在增值税收入里也申报的