你好,你们单位开红字发票的。

老师您好,公司建厂房的时候本来那个土地应该是政府负责把场地整平整然后公司进场建厂房 ,后来政府说我们自己办的话就补贴50万给我们 。老板就选择的自己整理地面,让政府补贴 ,现在政府需要我们开具收到这50万的发票 ,我们是制造企业农产品 ,请问我这个可以开什么发票给政府? 需要缴税吗 我们公司是一般纳税人
老师请教一下,这个难倒我了。 我们公司是付预付款给厂家进货的。货也不用发给我们,直接就帮我们一件件代发了。一年下来只要我们进货金额完成目标就有30万的返利可以拿 。但这返利也没有转给我们。而是直接就放到我们付给他们的预付款账他们那个发货平台的虚拟户里了。相当于返利只能给我们用来进货。 ChunYan.C: 那相当于我付了100万,加上对方给的30万返种,我的预付款里就是130万可用。 在每次开票时,这30万会分批票折在发票里。请问这个返利我司怎么入账才能体现出来? 1.收到发货平台的账号上多出可用的30万返利时我怎么入账? 2.收到厂家票折的发票时我又怎么入账?
我们公司是招商性质的公司,招引进来的公司房租按30/平米缴纳,我们有相关协议约定,达到政府税收标准就可以享受相关优惠政策,我们就可以返一半房租。那现在的问题是,我们收到企业的房租,按30一平方开发票给对方。等到二季度他们的税收达标了,我们返15一平米的房租,那这个要对方开发票吗?还是说我们自己开红字发票冲多收的15一平米的发票呢
之前有咨询过的,我们公司是招商性质的企业,招引进来的企业房租按30元/平方缴纳,一年内完成税收指标的,可以返还15元/平方的房租给企业。这个当时老师说开红冲发票。但是开红冲发票就是跨年,2025年如果做以前年度损益调整就和2024的收入不匹配,老师的建议是不做这个科目,直接红冲2025年的收入。但是红冲发票要填写蓝字发票的号码,那我不就要把正常开票的做红冲了吗,这样对方企业做账不就受影响了呀?
老师,我们公司是做学生研学的,类似于小文化景区,里面会有应该食物区,是别人合作,别人销售她们请营业员这样(比如饮料雪糕烤肠之类),但有些北京糕点是我们采购,我们不收房租水电费卫生有人给他们打扫,说的是利润平分50%,老板想让他们从我们收银系统里收银,方便监控。但是从我们收银系统走,会到我们公户上,这样报税,比如进来发票,包括后面我们研学文化服务这块转成一般纳税人6%但是销售视频商品是13%,我提出不能走我们公户, 老师这块儿利润分给我们,我们开什么发票合适呢,本来研学馆,别人都看得到那儿就有个食物区,报税这块儿没有销售商品只有服务费这块,所以我认为食物区肯定要规划好是吗,老师,请老师指点迷津
办公室装修费用,7万多,一般纳税人,可以一次性入费用吗?
老师晚上好,请问老师,填写职工薪酬汇算清缴表格里面工资薪金支出-账载金额填计提的工资金额吗?时间发生额是填写实际银行支付给员工的工资对吗?2,年终奖金是填在职工福利费支出吗?
老师好!请问:甲方销售一套设备给乙方,该设备甲方实际从c公司采购,现在双方约定设备款为50万,直接由乙方支付给c公司,另乙方从甲方购入时实际开票金额为价税合计45万。请问老师这个分录怎么做?
老师你好,请问有没有企业所得税汇算清缴的操作明细如何调。
1. 企业微信报销里,如何打印原始单据和报销单 2. 除了企业微信,还有其他的电子化报销工具吗
请问老师,请问企业也两个主营业务收入和成本,其中13%销售商品,还有6%是技术服务费,请问6%技术服务费填在汇算清缴收入(2)提供劳务收入栏还是填在(5,其他)栏次呢?
老师你好,请问2025年10月有收入,但11月与12月无收入,需要结转工资成本吗,谢谢
企业经营状态筹建和开业有什么区别?
老师,有残疾证注册有限公司可以免什么税?
如果是ddp方式,如何确认收入
这个是最好的办法吗?因为每个季度都会出现这样的问题,都要返房租的
是的对的是的对的
那如果跨年怎么办呢,四季度的房租肯定要跨年才能返的,这个红冲账务处理就比较麻烦
这个没有关系你可以红冲当年的收入的。
我意思说跨年1月份红冲的发票,就是明年的了,但是实际上是今年的
嗯,但是你做了以前年度损益调整之后,你增值税的销售额和所得税的销售额不一致,容易预警。预警的话,你税务局会要求你们写说明,要求调整调整成一致的。
你的意思是不做以前年度损益调整是吗,2026年1月份红冲的发票,就直接算2026年的,不算2025年的红冲收入,是这个意思吗
是的对的,是这个意思。