你好,不需要清零的了。

老师您好,请问企业所得税汇算清缴的应付职工薪酬纳税调整明细表中的工资薪金是根据应付职工薪酬明细表的贷方余额填写对吧,就是填写一年整个的薪酬对吧,如果汇算清缴时都发放了,都是一致的,
请问21年12月底应付职工薪酬贷方余额是1000,那么在企业所得税汇算清缴的时候,是不是需要调增1000元呢?
应交税费-工会经费期初贷方有余额,本年未发生,期末贷方余额需要在所得税汇算清缴的时候调增吗?
在2025年发现2024年多预提了27万劳务费成本,在2025年1月份冲回,请问冲回分录怎么做?2025年的企业所得税汇算清缴时这27万要补交企业所得税吗?还是在2025年汇算清缴时不需要处理。
请问,所得税汇算清缴时,请问,企业所得税汇算清缴时,2024年末应付职工薪酬贷方有余额,但2025年1月发放,需要把2020年末的余额清零吗
我们是生产的。购入的机器配件,我放在库存商品-配件。后续加工的时候,借,主营业务成本-加工成本,贷,库存商品-配件,贷,生产成本-人工,可以吗?
老师好!老师,基本户转1万元到一般账户时,是只做收款凭证吗?还是收款,付款凭证都做呢?谢谢老师!
如果购买的固定资产还未发货,对方已开出发票,可以暂估挂账吗?
老师,晚上好!珠宝做台账怎么做?
你好老师,我公司向银行贴现100万的票据。这里有2笔费用,一笔贴现费用,一笔手续费。想问下按照最新的企业会计准则。分别计入什么科目,如果是财务费用的话记得写一下明细科目哈
老师,筹建期间,把这多购买的新机器设备卖了,确认收入还是冲开办费;分录借 银行存款 贷其他业务收入 应交税费; 结转的时候借其他业务成本,贷固定资产,还是直接做借银行存款 贷固定资产和一个开办费?
请问老师,短期借款只能核算银行贷款是吗?如果把企业之间的借款,也放在短期借款核算可以吗?
出口发票的开具是指外贸公司开给国外公司的还是供应商开给外贸公司的
出口发票的开具是外贸公司开给国外公司的吗?还是供应商开给外贸公司的
老师,你好。贸易公司开居间服务费可以开具专用发票吗 接收方可以抵吗?
2024年末的,不是2020
你好,我明白你说的这个。就是24年的
需不需要把贷方余额,再做一次借,应付职工薪酬,贷,其他应付款,这样2024年末应付职工薪酬科目就没有余额了
你好,2024年末应付职工薪酬贷方有余额,但2025年1月发放,发放后就没余额了
不需要再另外做别的。