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老师好,因为挂靠别的单位,本人是个人,我之前买项目上材料分录是 借:工程施工-合同成本-其他材料费-5000元 贷:其他应付款-黎明 5000 机械加油 借:机械作业-机械使用费-燃油费 568 贷:其他应付款-黎明 568 现在收到线路的配合费3000元,这么款不退的,是我们自己收的,在我们地方有方便他做事,放东西啊这些,这个分录应该怎么写

2025-03-18 14:56
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-03-18 15:01

线路的配合费是什么意思? 这是别人使用你们的租金吗

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快账用户6129 追问 2025-03-18 15:02

也不是租金,是我们自己的地方,他们没地方意思给点配合的费用,他们好办事

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齐红老师 解答 2025-03-18 15:02

你好,其他业务收入里面。

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快账用户6129 追问 2025-03-18 15:02

有时候借点东西啊,什么的这个不是经常有的

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快账用户6129 追问 2025-03-18 15:03

对,这个全部分录怎么写

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齐红老师 解答 2025-03-18 15:03

借银行存款、 贷、其他业务收入 应交税费、应交增值税。

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快账用户6129 追问 2025-03-18 15:04

因为私人老板来着, 我写的是借:其他应付款-黎明 贷:其他业务收入

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齐红老师 解答 2025-03-18 15:04

可以的 可以这么做的。

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快账用户6129 追问 2025-03-18 15:05

老板是私人老板,也不是银行收的款,黎明就是老板来着

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齐红老师 解答 2025-03-18 15:05

其他应收款、其他应付款都可以的。

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快账用户6129 追问 2025-03-18 15:05

可以是吗?

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齐红老师 解答 2025-03-18 15:09

对的可以写的,可以的,可以这么做。

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快账用户6129 追问 2025-03-18 15:11

后面还要怎么写吗

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齐红老师 解答 2025-03-18 15:12

好后面还有什么业务,你说业务呀,他没有进行下一步没法做呀。

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快账用户6129 追问 2025-03-18 15:13

老师资产负债表不平就差这3000

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齐红老师 解答 2025-03-18 15:14

月末没有结转到本年利润吧,你自己查一下原因。

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快账用户6129 追问 2025-03-18 15:15

嗯,好的谢谢老师

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齐红老师 解答 2025-03-18 15:17

不用客气,工作愉快

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2025-03-18
对股东张三可以通过一个科目来核算(其他应付款或其他应收款)
2023-06-13
这个个税是谁在承担?如果你们承担的话,再做一个借营业外支出 贷应交税费个税。 如果是对方个人承担,客户承担,那你收回来借银行存款贷应交税费个税,冲了它就行。手机平板,你单位没有开发票,也不需要付钱,不用做账务处理。
2025-08-27
通过应交税费没有问题呀,你现金收取了,那你现金收到的时候怎么做?不是借库存现金 贷应交税费,个税这不已经做好了。
2025-08-28
应交税费个人所得税,如果是你们单位承担,借营业外支出, 贷应交税费个税,这不是已经做平了? 如果是对方承担的话,借库存现金贷应交税费个税,这个是不是也已经做平了? 没有问题了吧 2万的手机,对方没有给你开发票,也没有给你钱,不用提现。
2025-08-28
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