那个需要补做到12月,更正第4季度的申报
去年的税收滞纳金当时没有入账,今年汇算清缴的时候税务局显示滞纳金有差额,在纳税调整表中怎样调整?因为当时也没有计入营业外支出,那现在可以直接在滞纳金那里调增吗?利润表中填在以前年度损益调整,这样可以吗
去年的税收滞纳金当时没有入账,今年汇算清缴的时候税务局显示滞纳金有差额,在纳税调整表中怎样调整?因为当时也没有计入营业外支出,那现在可以直接在滞纳金那里调增吗?利润表中填在以前年度损益调整,这样可以吗
老师,去年有一笔借:管理费用-职工福利费 230 贷:库存现金 230 这笔发票错了,是另外一家公司的发票入了账,今年1月份入账怎么调整这笔账。
今年做账时,发现有笔去年的发票没入账,做了一笔调整以前年度损益分录 汇算清缴时需要纳税调减嘛 需要更改去年全年的财务报表嘛
亲你做汇缴清算的时候有没有纳税调减几十万,去年发票没做账,今年汇缴纳税调减几十万,运费发票,这样钱汇缴清算的时候怎么填写?填写在哪?分录怎么写
老师,你好,麻烦问下有建材销售可不可以开白灰销售的发票
老师好,我们合同里的品名是全英文的,然后装箱单和形式发票是英文加中文的,现在报关单上报关行写了全中文的,请问这样有影响吗?
灵活用工平台是按经营所得申报个税(但是免缴个税),按现代服务维修保养费开的增值税专票,我们找的维修加工个体户做业务是真实的,但是不是通过灵活用工平台找的,有两个问题不清楚: 1、整个业务其实和用工平台没有关系,原先直接给他钱,开不了票,现在想用灵活用工平台付款,开发票,算不算虚开 2、他申报个税了,但是免缴对我们的证据链有影响吗?
老师您好,我司是制造业工厂,员工培训叉车取得专用发票是否可以进项抵扣?
老师,公路通行费,开回来的是普票,勾选认证后,该往哪行填呢
2025年1月支付给员工的费用报销,可以用25年6月开具的发票作为报销凭证入账吗?
24年12月份的发票还可以作为报销凭证入账吗?
你好老师,金额是342916.28,每月不摊销金额是9525.45?
你好,老师,我们是饭店,羊肉还有好几个品种,分山羊肉,什么的,做账的时候我还需要细分一下吗?
老师早上好!小规模公司,销售给一般纳税人新鲜的原材料,一般纳税人可以做9个点的进项抵扣不
可以做以前年度纳税调整吗,现在补还要改申报,可以调成其他业务收入吗
你在今年做以前年度纳税调整,还是要更正上年的报表申报