您好,肯定是不行的,一直挂着就会怀疑隐瞒收入了。

老师还是最早以前会计开的1400000多万去税局代开的发票呢,换过几个会计了,账上往来也没有,以前的账也没有了,现在收到一笔对方给转的款,这样该怎么入账好呢
预付账款和其他应付款是哪一方有余额的?预付账款是借方余额,对方给你开了发票,借主营业务成本贷预付账款,这样做不就可以,没有余额了。 老师,那多出来的100万没有付款,那不是会有余额吗
老师请问一下,我们有一个公司2021年12月贷一笔500万的贷款,然后拨款的时候专款专用,用于收购辣椒,然后用5个农户来背款走收购辣椒,但是,这笔个业务没有实际发生,然后他开票的好几百万的收购发票来,税务这边说不能抵扣,所以,我这边一直没有入账,现在还是有这500百万挂起在账上的,现在来入账了还可以入账了,到后期会算清缴不纳入税前扣除项目,可以吗?要不然我的账上货币资金一直有这笔款挂起的,其实这款已经付给代开发票的个人拿走收购辣椒去了呢。
老师请问一下,我们有一个公司2021年12月贷一笔500万的贷款,然后拨款的时候专款专用,用于收购辣椒,然后用5个农户来背款走收购辣椒,但是,这笔个业务没有实际发生,然后他开票的好几百万的收购发票来,税务这边说不能抵扣,所以,我这边一直没有入账,现在还是有这500百万挂起在账上的,现在来入账了还可以入账了,到后期会算清缴不纳入税前扣除项目,可以吗?要不然我的账上货币资金一直有这笔款挂起的,其实这款已经付给代开发票的个人拿走收购辣椒去了呢。
你好老师我公司要注销了,现在帐上往来款应收账款贷方有一笔余额,然后应付账款贷方有一笔金额,其他应收款借方余额有100多万,老师我的应付账款也有100多万金额,现在调整往来借应付账款贷其他应收款/其他应付款,这样可以?应收账款那笔金额我做未开票收入处理交税
公司材料盘点的盈亏是冲减管理费用还是记入营业外收支
请问,什么样的企业才算是小型微利企业?也就是说成为小型微利企业的条件?
老师好,请问一下新增值税法下,餐饮提供服务同时售卖饮料,销项是不是从主业的6%税率?那酒水饮料进项是13%,岂不是有用不完的进项?
老师:如果是合伙企业,也没有员工,也没发工资,需要每月进行工资薪金所得的零申报吗
行政事业单位乡镇支付乡村美丽宜居项目(硬化路面),能不能开劳务费的发票?
老师我们是钢铁行业,客户的钱25年已经付了,但是我们采购的钱25年没付清,26年付完才取得的进项票,那是不是我这业务还没完成,不能算是25年的收入
老师,新注册公司,税务登记日期之前开进来的发票在电子税务局能查到吗
我们企业工资4月份发放,4月份发放是1~3月的工资,现在账上缺成本,第一季度缺成本,我们把工资先计提了,然后企业所得税合理可以低成本吗?实际发放工资是4月份
资产负债表,开发支出,填列公式
火车票在什么情况下可以抵扣税额
因为有几年前的,我现在要求会计查原因,看是不是因为开了票他们没有冲账。人家觉得我一天多事,我比较担心被认定为隐瞒收入,要被处罚
这个我觉得你不用管别人的看法,毕竟你是会计,你承担风险还是得搞清楚了才行
哎,我只是代着帮老板看到他的另一家公司。看到账上出现这种情况了,人家不配合我也有些头痛,我就想请教下看是不是我担心多了,做到提醒的义务吧,只有
对你要做到提醒的义务,因为这个一直挂账肯定是存在风险的
是啊,也不知道这些人怎么想的,可能就觉得没查就没事吧
可能他们压根也都没有意识到风险
他们说的现在借方余额比贷方余额大,是不是就不会存在我说的这种风险
肯定不是,这种情况就是税务一查明细账就看到了
说贷方余额是因为对方多付了,那更说明没有开票呀,我也不知道怎么说了
就是多收对方钱了,不可能一直多收不开票吧
就是呀,相当于我们的预收账款。这个就觉得不对头呀
对,你还得和对方沟通才行
天啦,在外面的借款也是挂在应收账款的贷方的。
借款应该计入到其他应付款
我都被整懵圈了
这个做账可能很乱,你还是有问题就得向老板提出
谢谢老师,我明白了
嗯,帮忙给个五星好评多谢