借:管理费用-房租 贷:其他应付款

我在9月份的时候做了一笔去年汇算清缴所得税退税,分录写借方银行存款,贷方所得税费用,我现在要怎么做调整分录
老师,房租费付款时没收到发票,分录是这么写的:借:其他应收-房租,贷:银行存款,现在收到发票了,借:管理费用 贷:其他应收-房租。但是这样的话房租摊销该怎么写分录
老师 出租房屋 我们收租金的时候收了押金 当时分录 借 银行存款 贷 其他应付款-押金 现在用当时的押金冲抵租金 请问老师 借 其他应付款-押金 金额是借方还是做贷方红字负数呢
老师,请问一下,2021年 我计提了一笔房租费用,借:管理费用-房租 40000 贷:其他应付款 40000 2022年5月汇算清缴时发票没回来报表调增了,但是我做的账本忘记做这笔调增后的分录,2023年1月我们才付的这笔款,如果今年汇算清缴前发票回来怎么记分录呢
2022年,我做了一笔暂估分录,金额100 借:主营业务成本100,贷:其他应付款100,这100的成本没有发生,则在2022年汇算清缴时把100调增,调出交所得税。 请问老师,2023年我怎么做账务处理,把其他银行付款100冲掉,不然总是挂着
我们是购买方,之前的一张专票已经认证抵扣,现在收到对方部分红冲的这张票,请问会计分录怎么做
老师好,付运费一般放什么科目
公司账户捆绑微信和支付宝可以用私人银行卡号不
#提问#老师,固定资产的账面余额是账面原值还是减掉累计折旧后的
老师,个体户今年忘记申请核定,现在是查账征收。现在还可以向税局申请核定征收吗?
请问我现在申报了去年年报,汇算清缴,但是有两张发票下个月才开回来,我需要取回之后更正申报吗?数字没有变化
合伙企业2021-2023年累计亏损100万。2024年利润总额400万。假设有两方合伙人,这两方合伙人按照多少钱交企业所得税(两方都是法人合伙人)。
老师,我工会经费计提了1500,返还了1450,那我汇算清缴,账载金额就填50,实际发生额1500,这样填写吗
老师,自然人股东转让专利给公司,要不要交增值税
老师,企业所得税汇算清缴,期间费用明细表里的【劳务费】指的是什么。另外给职工缴纳的社保公积金是填到【劳务费】还是【职工薪酬】
当时没有入管理费用,为啥借方是管理费用啊? 也没有发票啊
你现想纳税调整,就计入管理费用消账。