您好,不可以的,按个税申报的,因为没有申报个税的工资费用是不能税前扣除的哦
老师,我是去年7月进的这家公司,这次汇算清缴2021年的账,才发现2020年的税务报表和系统上的不一致,和2021年的期初余额也不一致,我这次汇算是按照我账上的来申报的,有没有影响呢,2021年的第三季度开始报表就和前面的报表不一致了,有往来款期初不一致还有固定资产和实收资本都相差几百万
老师, 咨询一个问题,就是所得税汇缴清算里面的工资薪金表上的账载金额和实际发生额是一致的,但是我个税系统里面的一年的工资总额没有这么多,就是说少申报了,我在填写企税汇算清缴的时候,是按照我账上的数据填还是按照我个税系统里面的数据填写啊
老师, 咨询一个问题,就是所得税汇缴清算里面的工资薪金表上的账载金额和实际发生额是一致的,但是我个税系统里面的一年的工资总额没有这么多,就是说少申报了,我在填写这张表的时候,是按照我账上的数据填还是按照我个税系统里面的数据填写啊,差异大概是180万,要怎么调
老师申报工资和实际工资相差0.2元钱就是申报工资少,账上多0.2但是后期都调完了只不过工资申报少报0.2,这个对企业有啥影响吗,查原因了就是个税日前少报了好像后来我又补上的,但是会算清缴我填写的是我账上的数379933.36,工资申报里是379933.34,您看有影响吗
老师,汇算清缴时工资薪金支出填报数据,账面和个税系统有一万多差额,这个差额是22年的工资在23年支付,有退汇和调增,所以体现在了23年应付职工薪酬科目下面,那我应该按哪个数据填报?是不是按个税系统也就是实际支付金额填写?
老师,公司一般纳税人2024年购进二手车3000,进项没抵扣,25年4月销售了这辆二手车3000,只有二手车开的发票,怎么写分录?
农业合作社投资人类型选法人股东、自然人股东、合伙企业还是个人独资企业,分别都是什么意思
老师,您好。请教您的问题。现在我们查账发现2023年计提的永续债利息,记到“应付利息—永续债”科目里,但是2023年底支付利息时,计入了“财务费用”科目,并且已经审计完了。请问现在2025年要怎么调整处理?谢谢
老师好,就是固定资产加速折旧表500万一次性的,当填写汇算清缴表购置单价500一次性扣除的第六列享受加速折旧政策按税收一般规定计算的折旧摊销额是按税收最低折旧年限一个月的折旧额填还是按累计数填
请问,前两个月有欠税,这个申报结束增值税有留底,然后我申请了留底抵税,那我单位现在还剩多少可以抵税,这个数据是在哪里看呢
老师这种怎么记分录,是一笔一笔分开,还是记一张凭证,还有科目记什么合适,这是二月份的账
老师,您好!卖的设备包含安装10万,是10万都要开13%税率的票,还是可以分开开设备13%的安装费3%的?
老师您好,我想问下,我们是物流公司,假如我没有开具9点运输发票,但我收到了很多运输发票,这样的话,进项税能抵扣吗
老师点的奶茶能计入差旅费-餐费吗
补缴2021-2024年城镇土地使用税的会计分录
那现在必须要更正吗老师,是去年4月份的,账上的工资是比实际申报的个税多了几百元
您好,不用去更正了,这些多计提的工资发放了么,发放了就没 有调整分录,只是年度汇缴时纳税调增
个税系统申报工资的金额比账上多了400元,账上的数据是对的,去年已经调整过来了,当时是因为多计提了公积金,后面发现有问题账上就改掉了,个税没更正,现在汇算清缴我是按账上的应付职工薪酬填的,和个税申报系统的数据不是对不上嘛,我就想问问如果不更正的话有没有什么影响老师
哦哦,按账上的数据来申报,个税不更正没事的,我们账上又没有计提,我们也不把这个金额在税前扣除
那如果账上的金额要大于个税申报的金额,账上数据是对的,那我应该怎么处理老师,按哪个数据申报,请老师具体说下
您好,不是,申报小的金额,因为 计提%2B申报%2B实发,3个同时满足才能税前扣除,
不是,我的意思是如果我账上的金额大于个税申报的金额,账上金额是对的,我需不需要更正个税申报,汇算清缴我是按照账上金额填还是个税系统的金额填
哦哦,更正为正确的,申报和账面一样的金额来申报 还是上面说的,3个同时满足才能税前扣除
那是不是从4月份就要开始逐月更正了老师
您好,是的,25的就在4月一起更正,这样我们账和申报是一样的金额