无票支出,先在A105000纳税调整项目明细表的第30行前边找对应的项目,没有对应的项目就在A105000填第30行,(十七)其他做纳税调增就是。

老师,因为我们属于小型微利企业,汇算清缴时,一般收入,一般成本费用,期间明细表这些都是年填的,那如果有些期间费用因为没有发票,我要调增,我应该怎么填表呢?填哪个表呢?
1.去年的房租费用,因为一直没有开票,2022年底上个会计计入的待摊费用,也没有摊销,2023年汇算清缴后发现没计入费用,直接入2023年的费用可以嘛,在2023所得税汇算清缴可以税前扣除嘛, 2.因为房租支付不及时,物业好久才给开一次发票,我当年计提的房租费用,如果当年没有取得发票,是不是汇算清缴的时候需要调增,调增后如果下一年5.31后取得了,在下一年可以抵扣嘛还是怎么账务处理
老师,在填报企业所得税汇算清缴的时候需要调增管理费用,但是因为是小型微利企业,并没有填写的地方,这个的调增要填写在哪里呢?
老师您好,请问 我们的办公室是出租个人的,房租没有发票,但是我做账的时候,做进了管理费用。请问,所得税汇算清缴的时候,房租需要调增吗?这个调增的数字,是填写在,《纳税调整项目明细表》里的第几行?
老师 我们公司租员工宿舍没发票,我入账了,现在汇算清缴我在哪个表的第多少行调整呢? 我们是小微企业,不用填期间费用表,没看到这个期间费用表。 我要如何调整呢
老师,外地项目未开外经证未预缴,在当地电子税务局用当地进项税额进行抵扣,这个可以么
老师,个人去税局代开的工程服务票可以收吗?如果收要对方缴纳哪些税的凭证?
老师说请问一下给员工报销的时候又有现金,又有些银行的,应该怎么做一个表格方便呀
营业执照下来,直接就网上税务登记了吧,先开公户还是先税务登记呀
老师电子章可以弄出来用吗
老师,有一笔往来业务,借:其他应付款法人,贷应付账款@公司,这笔钱在银行上找不到,现在老板查之前的账,我们刚接手像这种情况应该怎么查下去
老师 我们单位是给食堂的供应商 给食堂提供蔬菜 肉 调料 油等产品 蔬菜和肉是免税产品 那食用菌免税吗
申报个人所得税 在综合所得申报表中,已填报所有人的名字及收入,税款计算显示一位员工上一属期末按6万扣除,算税后没有他的名字,申报申请表报送显示该员工综合薪金所得,未计算税款。 请问怎么处理?
那10月销售公司开票118900,当月又将这张发票红冲2000,我帐怎么做,进项转出对吗
老师,购买的安全应急灯是计入专项储备还是制造费用呢
好的,谢谢老师!
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