供应商开发票是开给我们还是甲方 ?

我们帮甲方公司促成签订合同,销售产品,甲方公司给我们钱(合同是甲方公司和客户签,钱也是直接打到甲方公司),我们开票应该开什么品目哦?可以开安装服务费吗
餐饮公司与甲方签了合同,甲方只认我们的餐饮发票,所以甲方如果要吃别的东西就会拿发票报给我们 我们垫付给员工,我们在开发票给甲方财务走账打款,甲方员工拿过来报销的餐饮发票我们可以做成本票吗?
我们公司帮甲方采购材料 取得的发票入我们的成本 那我们和甲方的手续怎么走 需要他给我们打款么 这部分的发票我们能入我们公司的成本么
甲方和我们签订代采合同 我们帮忙采购的成本这部分发票可以入我们公司的成本吗 甲方要给我们拨款走账吗
甲方和我们签订代采合同 我们帮忙采购的成本这部分发票可以入我们公司的成本吗 甲方要给我们拨款走账吗
之前收到的进项发票已经抵扣了,这个月冲红了,分录怎么做
老师,请问下,如果我们给别人开票的时候,把我们公司的银行账户填错了,有影响吗?需要作废了,重开吗?
老师,之前几年的应交增值税下面的科目没有仔细核对,导致,后面出现账上的未抵扣的增值税变少了几万,以前查过,可不知道那些出错了,现在把这些打算勾选抵扣,可账上不知道哪里出错,这个差的未抵扣增值税,怎么调整呢,现在电子税务局里已勾选了抵扣,这个账怎么弄呢
能不能只申报增值税,不申报附加税
老师,我们分公司欠总公司的款(其他应付款)可以转到资本公积吗?
老师,我需要调减之前年度汇算的成本,应该勾选哪个表
开业装修、木作类发票可以抵扣进项吗
好几年前的一笔退税,怎么做账,好像是更正了报表,退的增值税
老师好,问下,有份之前纸质版发票找不到了,在系统收到电子截图打印出来可以入账吗
老师,如果开的是建筑服务-劳务费,那么进来的一般都是劳务发票吗
开给我们
那这就是购销了,不是代理
有代采协议 但是这个流程怎样才算完整
甲方付款过来,后期需要开发票给甲方
但是甲方把发票给我们了
代甲方采,甲方开发票给你 ?
代甲方采 我们采购的那家单位开发票给我们 然后甲方和我们签订代采协议 但是肯定要拨款给我们 是不 这样业务才真实
是的,要拨款给我们,我们销售商品给甲方,开发票给甲方
我们是采购 从别的地方采购回来 帮助甲方 采购
但供应商开发票给你了,不是直接开给甲方
对 是的 所以这种我们怎么把手续做全 发票给我们了
这实际是你买了商品,再出售给甲方,你要开票给甲方。甲方打款给你
但是是代采的 不是出售性质 我们是承包方 工程总包方让我们代采 就相当于 我们帮人家采购人家承诺 发票给我们 就是我们不用给甲方开发票
发票开给你们了,就不是代采了,是你们购买了商品。