1. 当期计提加计抵减额时: 借:应交税费——增值税加计抵减额 贷:其他收益(执行《企业会计准则》) 或 贷:营业外收入(执行《小企业会计准则》) 2. 当期实际抵减应纳税额时: 抵减前的应纳税额大于零,且大于当期可抵减加计抵减额的: 借:应交税费——未交增值税 贷:应交税费——增值税加计抵减额 银行存款 抵减前的应纳税额大于零,且小于或等于当期可抵减加计抵减额的: 借:应交税费——未交增值税 贷:应交税费——增值税加计抵减额 3. 抵减前的应纳税额等于零的,当期可抵减加计抵减额全部结转下期抵减,无需做会计分录。
请问老师,什么企业可以进项税加计扣除10%,会计分录怎么做
请问老师,税收政策:高新技术企业可以享受进项税额5%加计扣除,应该怎么做分录?
请教下老师,制造业高新企业,进项税可加计5%,减免的这部分税款会计分录怎么做?
老师,请问高新企业进项税加计扣除百分之五的进项税,怎么分录?
老师,高新企业进项有加计扣除吗
无形资产最后余额有什么公式形成
烟台职工工资1万,如果公户发工资。需要报什么税
老师,我在电脑上用微信扫码进不去学堂了呢?扫完码没反应
老师,财务报表报送(年报),填报什么数据
老师我们是一家出口企业,做出口退税的时候电子口岸下载报关单,然后电子税务局导入报关单,后面输入的都是出口的发票,匹配的不是进项的发票,为什么
老师请问老板在公司的基本户银行购买财富理财产品,我做 借:短期投资 贷:银行存款。这个也不是太懂,不知道买的什么理财产品。如果赚钱,亏钱怎么做分录
老师公司有个学生实习了干了半个月个税我还用报吗
老师,我们有两个税种,一个13%的和一个6%的,如何来计算当月需要的进项发票需要开多少进来呢?
老师 我公司是卖家具的 这个是属于什么行业??
老师您好,我在网上办理税务登记的时候。它显示,如果是季报,有效期起,必须是季初季末,请问我是在有效期起选择4月份吗?