正常的会计报表年报,然后在去报企业所得税调?

汇算清缴的年度财务报表是调整后的报表还是会计上正常的1-12月份的财务报表
老师,企业所得税汇算清缴,有个财务报表,这个财务报表需要调整吗?是先填写财务报表然后在也是所得税汇算清缴吗
年报,汇算清缴,调了所得税报表,财务报表是按调整后报还是调整前报
老师,汇算清缴是,要先报送财务报表年报,这个财务报表年报上的数据是根据税法调整后的报,还是正常的会计报表年报,然后在去报企业所得税调整?
老师,请问报送财务报表年报,是汇算清缴前的报表还是所得税汇算清缴后调整后的财务报表。谢谢
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物业企业如果选择差额征税,即便收取的9%税率的专票或普票,也要按3%计算应交增值税 不按发票上的税额对吗 比如取得的专票价税合计金额8000 那么计算抵扣的增值税额为8000/(1+3%)*3% 对吗
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请问香肠发票项目怎么开
你好,老师,非盈利社会团体账务处理在中级的哪个部分有详细讲解?
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我们有个项目挂靠别的单位 我们给他们开了一部分发票 剩余一部分发票另外一个分包方开 剩余的分包方还给我们开一点 这样弄可以吗
上年有暂估费用,要冲回多余的,调了之后不需要按调整的报年报吗
是的,先做账,调整报表,再做汇算
做了账上年暂估了,但是25年现在确定不支出冲回了,用了以前年度损益,现在做汇算的话,报表怎么报,有些人说要按调整后的申报,同时修改四季度财报,有些又说不用
导出12月的报表,手工修改。然后更正第4季度的报表和预交所得税。
更正预交,那不是还得有滞纳金了,那还暂估的意义干嘛
因为你那个是虚假的咱估,严格意义上是虚假申报,要被罚款的。只允许真实暂估,