您好,可以的,先红冲,再开正数发票

我们开了销项票给对方,现在客户有部分退货,这个月开的发票,如果客户那边进行了抵扣勾选,只是没有最后确认,我们这个还可以红冲发票吗?
老师,我们开给客户的发票,客户已经抵扣了。现在要红冲,客户开了红字信息表,现在是我们开红字发票。但是信息表里面根据客户给的编码查不到这个红字信息表。
发票给客户多开了,客户也做勾选了,现在想让客户把多开的部分进行红冲80,客户不愿意,我们应该怎么办呢?
老师 发票红冲是 我方开单发票 对方已认证 需要红冲 申请红冲表是我们这边发给客户吗?让客户同意吗?
老师请问一下我开了一张专票给客户,客户已经把这张发票10月已抵扣。现在让我红冲呢、这个能红冲嘛?
请问企业所得税年报报错了,导致有税费,搞忘了,结果产生了滞纳金2.35元,现在在该怎么办?能现在更改吗?
老师,我们是工程行业,项目工地上要加柴油,但是自己没有油罐车,中石化那些加油站也没有车送,请问还有其他办法可以解决这个问题吗?
其他应收款-个人承担社保有借方余额,这部分由公司承担,账务上如何处理
工商年报,从业人数,填去年12月份工资表上的人数吗?还是填12月31日公司有几人?谢谢你了
好像是提供的发票,有的经常有问题,平时一般重要的问题都有哪些?我想给员工一起罗列出来,然后让他们自我检查,难道有哪些地方需要他们自检呢?
3个子女,赡养老人专项附加扣除,前两个子女分别按照约定分摊填了1500,第三个子女还能在个人所得税APP填报通过吗,系统是否有阻断
老师,对方开的普票13%,是不是开专票也是一样的。
老师,我们是招标公司,给专家老师付的专家评审费必须让老师们开回发票吗?
老师,这个怎么查是哪个项目啊,是要缴纳资源说税吗,怎么计算的
看是,补缴2025年底印花税3000元,怎么做账
老师,只冲不开,因为开多了所以需要红冲
你是指部分红冲呀,这个好麻烦的
嗯!比如说需要开180万,实际却开了190万,这个怎么办
你要对方先认证,抵扣了,你再部分红冲,
这个必须得她先认证吗?
我们开的是3%的劳务票
是的,部分红冲是这样的,你可以全额红冲,再开正数
那比如红冲50万,开正数只开40万这样可以吗?
可以的,这个没有关系的
那这样要怎么跟税务解释?
他们一般不会查账,开错金额,很正常的
现在都联网,一有动静就能看见,这个问起来要怎么说
直接说打错了,重新开的
可是这不止涉及一张票,是四张,一月二月两个月开的
你一负一正,这种没事的
比如这四张票加起来180万,我需要红冲180万!然后正数再开165万!这样税务问怎么回事儿,我应该怎么说?
你不要一起冲,你分两个月冲
只要系统没监测到就没事
嗯!老师,成本这块怎么冲?
做负数分录就可以了