您好,研发费用加计的金额没有2000多万 的话,我们还是会增加税法的利润,要交所得税的, 从5%到25%的所得税率,公司确实亏了
我想问一下,我单位在以前年度汇算清缴时,有纳税调整增加额,加上去只是减少了纳税调整后所得(亏损),并没有要交税。离职的会计没做任何分录。我发现现在的资产负债表上的未分配利润与21年企业所得税弥补亏损明细表上的当年可结转以后年度弥补的亏损额不等了,就相差那笔纳税调整金额。现在我是不是要做分录把资产负债表与企业所得税报表做平?要做的话,分录怎么做? 小企业会计准则
老师,我在接一家公司的账时候发现22年的某月前会计记的主营业务成本少入了一个0导致成本结转少了20多万。按22年情况其实不用交企业所得税。但是因为少了20多万成本需交企业所得税。在今年我订正的时候入的是借方未分配利润调整,老师请问我这样订正是否正确?对于这个多交的企业所得税有没有什么办法可以退?我订正到未分配利润是不会影响本年利润,从而没办法弥补今年的企业所得税抵扣数,是这样吗?
老师我们外贸公司24年报关单有7000万然后因为开票额度的原因我们就开了5000万左右,现在12月的财务报表是资产不超5000万还是小微企业,那没有确认的2000万收入会不会影响小微企业,要按25%交企业所得税,还是怎么处理
老师 工厂 22年收到土地补偿金 2000多万 没交企业所得税 因为有些别的原因做了递延 那是侯还是小微企业 所得税是有优惠的 现在 24年又不是小微了 又没有5%的优惠 现在是25%企业税 ,但是现在有摊费销 然后研发费用加计 这个要怎么个对比 我觉得22年直接交了企税 就算后期发现不应交可以退税的吧 如果现在税上要交企税只纳金 是不是亏大了
应收账款做了一笔 借:营业外支出 贷:应收账款 没有证明,汇算清缴在哪里调增
出口型企业,想购买厂房?但是园区有税收要求,有什么办法合理交税吗?
在哪里可以看得出还有多少银行汇票没有还?
老师,我买的课是399的,可以学网银的课吗
你好,金蝶软件,kis专业版,录入现金流量表,具体要怎么操作,哪些需要分类?第一次弄,不太明白?
老师,请问如果是长三角地区的高会,年薪大约多少?
老师,这个通行费是可以抵扣的是吧?我发票这边哦,这个税额这边是有显示出来,但是我在电子税务局那边点出,怎么是一个*号啊?
给办事的非员工送红包,怎么入账,怎么做能税前扣除?
银行承兑汇票到期了会自动扣款的吗?
朴老师回答一下这个问题