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24年计提的成本现在开回发票了 怎么做账

2026-07-13 12:21

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同学,你好
你是销售方?
2026-04-24
首先,冲销 22 年入账的原错误发票对应的账务: 借:相关科目(原入账的借方科目) 负数 贷:应付账款 / 相关科目 负数 根据 24 年重新开具的正确发票进行入账: 借:相关科目 贷:应付账款 / 相关科目
2024-08-27
按权责发生制追溯调整: 23 年漏记的成本,从 24 年调出,补记至 23 年,更正两年汇算清缴; 24 年漏记的成本,从 25 年原材料转出,补记至 24 年,更正 24 年申报(未完成则直接调整)。 调整后仅重新分配三年亏损,不改变总额,确保成本与收入年度匹配。
2025-11-10
开票 2025 年可以开票。 账务处理 若发票金额和暂估一致,不用冲销再做分录,将发票附在暂估凭证后即可;若不一致,先冲销暂估分录,再重新做。 所得税汇算清缴 若 2025 年汇算清缴结束前(5 月 31 日)取得发票,且符合扣除原则,费用算 2024 年的,可以用于 2024 年汇算清缴扣除。
2025-01-03
你好,它属于2023年的吗?如果是的话,借利润分配未分配利润 贷预付账款汇算清缴纳税调减
2024-02-26
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