主表第19栏:一般纳税人加计抵减额体现在此栏。具体来说,主表第19栏“应纳税额”按以下公式填写。本栏“一般项目”列“本月数”=第11栏“销项税额”“一般项目”列“本月数”-第18栏“实际抵扣税额”“一般项目”列“本月数”-“实际抵减额”;本栏“即征即退项目”列“本月数”=第11栏“销项税额”“即征即退项目”列“本月数”-第18栏“实际抵扣税额”“即征即退项目”列“本月数”-“实际抵减额”。
附列资料(四):纳税人需要根据当期加计抵减情况,填写增值税纳税申报表《附列资料(四)》第6行“一般项目加计抵减额计算”相关列次,其中包含了期初余额、本期发生额、本期调减额等内容,这些数据与主表第19栏的填写相关联

老师,我想请问下,公司享受了那个加计抵减额,在增值税申报主表里面不会显示吗
加计抵减的金额会提现在增值税及附加税申报表中么,如果本月没有销项 只有进项的情况下
请问这里计入应交税费-简易计税后,在增值税申报表会显示在哪里呢?
老师 增值税附表4加计抵减情况本期发生额数据在主表1中需要填数据吗 填到哪里
老师你好,跨区域预交的增值税,在申报增值税的时候在税额抵减情况表里面有体现,但是在主表没有抵减,应该还需要在哪里填写一下吗
1月开的1-3月2045平米租金发票税率开得不对,四月红冲重开,但是对方要求减少45平米面积,1-3月部分红冲不动产租赁发票怎么开
LED灯维修是找人干点私活,没有发票,但是员工用快递费发票抵,我做账的时候按快递费入账还是按其他费用入账?
老师好,我公司3月宣告股东分红,并做了会计分录!然后4月初转账给股东!个税app申报股息红利时,申报到3月的税务所属期去了!并已经缴纳了十几万的分红个税!这种怎么办?必须撤销申报重新申报到4月所属期吗? 不想线下去申请退税,手续和审批很麻烦!
黄连抑菌液、百部抑菌液、柴胡抑菌液,都是消字号产品,请问他们应该开什么税收分类呢
黄连抑菌液、百部抑菌液、柴胡抑菌液,都是消字号产品,请问他们应该开什么税收分类呢
老师你好,怎么给公司做合同的资料加入水印
老师您好,A107011表和A105030是什么情况下才填写?老板的A公司2023年转投资款41万给B公司,2025年收到B公司按三次转入的分红款共65万,这样的要怎么填写呢?
老师,财务报表怎么做
物业公司收到住建局对于小区加装电梯的款项23万,钱收到后支付给了电梯公司,这要如何做分录?
老师您好!请问小规模季报,是否存在资产损失,填写否是吧,谢谢
涉及到加计抵减只填附表4吗增值税减免税申报明细表还需要填吗
只要填附表四就可以了