可以的,可以红冲的 是你单位开出去的还是收到的?

请问老师,去年开的票,今年发现错了,然后红冲开负数,再重开,去年的汇算清缴有影响么?去年的季度企业所得税有影响么
老师,你好,请问下7月开的专票,8月初客户要求重开,还没报税,可以直接冲红吗?冲红后7月正常报税,8月红冲后又重新开,是不是不影响8月税费的。
请问一下老师:去年给客户开的发票,今天到现在了才说报不到账,这种咋处理啊,是电子发票,可以红冲了再重新开吗,这样会不会有影响啊
老师,以前10月开的票,本来想12月这月红冲,又说下月再红冲,请问下个月是下一年了再红冲可以吗?下月开与这月开一样不?有啥影响吗?
郭老师你好,我想问一下我有一家公司,2022年开的票是普票免税的,现在红冲出来可以吗?这个季度报税会不会有影响的?
老师,FoB价与CIF有什么区别?
有什么网站 或者APP可以查询到哪天兑换汇率?比如2.1 美金兑换港币的汇率是多少 3.1 欧元兑换加元的汇率是多少 等等
朴老师,26年4月错误更正25年申报印花税,退回来的印花税1.26,5月税务局打电话过来让更正回来,5月就更正回来了,5月交了1.26的印花税,还有0.08的滞纳金。那26年4月退回来的印花税和5月交的税、滞纳金该如何做账?
请问,甲是A公司的股东,同时也是B公司的法人和股东,甲在A公司缴纳社保有什么影响吗?
老师,您好,我公司25年4月买个一台设备,专门用于研发,整体分录怎么处理呢
生产企业5月申报视同自产没过审,但已收到部分退税款,本月需做免税处理,这个申报流程是什么啊(5月申报时,因为是生产企业收入会自动列在 免抵退 那一行,现在调成免税,就需要填列在免税那一行了,那免抵退那一行是要填个负数吗)
您好老师麻烦问一下饭店要交印花税吗?
老师请问,2025年公司暂估费用200万,2026年汇算清缴时应未收到相关发票,在汇算时剔除 ,在2026年的账务上怎么处理
老师,您好,问一下,有两家公司,比如A公司和B公司,都是新成立的,其中A公司是B公司的股东公司之一,这月转到A公司10万的实收资本,然后A公司当月又把10万转给B公司作为实收资本,那么问A公司和B公司,当月是不是都应该交印花税,还有这个会计分录怎么写,谢谢老师
咨询一下,报关单上运费是300,实际支付200,影响退税吗?
是我们开出去的
会对本季度报税有影响吗,冲了,本季度还是正数的
两种做法: 一种是影响今年的增值税,不影响所得税,另一种做法是影响今年的增值税和所得税,第一种做法是用利润分配未分配利润。 第二种做法是直接用作今年的主营业务成本和主营业务收入。红冲。
我是说报增值税有什么影响
对增值税没有影响呀
你开了负数发票,在一第一季度申报的时候都需要申报负数销售额
不管哪种做法,一样的影响。
红冲了去年的不开回来哦,没影响吗
你好,第一季度开了负数发票,4月份申报的时候需要填写负数销售额就这一个影响。
第1季度合计总数是正数的哦,也要填负数销售额吗
你好,你还没有看懂我的意思。 说,假设第一季度没有正数发票的意思,你填写负数。如果你有正数发票,再加上这个负数,合计申报。 开了这个负数销售额是不是影响你第一季度的增值税的销售额? 不是吗
你不能说你开了正数发票100,然后负数发票是50,你就在这里面填写必须是-50销售额,你得填写50的正数销售额,不是吗?
懂了,谢谢郭老师,专业就是专业
不用客气工作愉快