可以的,可以红冲的 是你单位开出去的还是收到的?

老师您好,我们9月份开的一个发票对方客户说需要让我们作废重开,目前10月份还没有报第三季度的税,现在作废重开发票影响第三季度报税吗,需要调整9月份的账红冲吗,还是在10月份做账红充就行,不影响第三季度报税
请问老师,去年开的票,今年发现错了,然后红冲开负数,再重开,去年的汇算清缴有影响么?去年的季度企业所得税有影响么
老师,你好,请问下7月开的专票,8月初客户要求重开,还没报税,可以直接冲红吗?冲红后7月正常报税,8月红冲后又重新开,是不是不影响8月税费的。
请问一下老师:去年给客户开的发票,今天到现在了才说报不到账,这种咋处理啊,是电子发票,可以红冲了再重新开吗,这样会不会有影响啊
老师,以前10月开的票,本来想12月这月红冲,又说下月再红冲,请问下个月是下一年了再红冲可以吗?下月开与这月开一样不?有啥影响吗?
新去一家专门做某品牌酱油,醋,料酒的批发企业,主要会计分录有哪些,
老师,制造费用期末余额为零,那么生产成本-基本生产成本-制造费用的三级科目会有余额吗
老师,请问季度企业所得税中职工薪酬的己计入成本费用和实际支付这两项怎么填
老师您好,公司向个人租了一套房子,年租金3万,一次性付了3万,代扣代缴的个税是3万÷12个月按月申报还是一次性申报3万?
个人独资企业购买二手车发票可以一次性抵掉吗? 有的老师说可以一次性抵扣,有的老师说只能按月抵扣,有没有哪个老师可以确定这个操作?
印花税的取值一般是怎么算的?
公司属于穿戴甲企业,进甲片,做出款式再卖,目前公司抖音本季取得销售收入不够两万块,进货没有采取批量进货,零散散买,基本花了10多万,全部股东垫支,全部没有取得发票,根据电商目前情况,应该怎么做税务账上?1,把所有数据成本全部 体现税务账上(存在成本无发票,税局不认),还有其他应付款挂10来万,而且原材料,库存商品,生产成本也无法分类精确核算结转,成本只能自己安个数 2,采用部分票据,做一套账 3直接零申报 请老师根据实际工作给出这种起步没有流程公司账务处理方法
对方开的费用普票 这个费用类型如果税率不是0%的情况下 但是对方按0%开了出来 这种票入账对外这边有什么影响吗?
个人独资企业购买二手车发票可以一次性抵掉吗?
中秋节购买月饼发放员工的账务处理,以及个人所得税的处理
是我们开出去的
会对本季度报税有影响吗,冲了,本季度还是正数的
两种做法: 一种是影响今年的增值税,不影响所得税,另一种做法是影响今年的增值税和所得税,第一种做法是用利润分配未分配利润。 第二种做法是直接用作今年的主营业务成本和主营业务收入。红冲。
我是说报增值税有什么影响
对增值税没有影响呀
你开了负数发票,在一第一季度申报的时候都需要申报负数销售额
不管哪种做法,一样的影响。
红冲了去年的不开回来哦,没影响吗
你好,第一季度开了负数发票,4月份申报的时候需要填写负数销售额就这一个影响。
第1季度合计总数是正数的哦,也要填负数销售额吗
你好,你还没有看懂我的意思。 说,假设第一季度没有正数发票的意思,你填写负数。如果你有正数发票,再加上这个负数,合计申报。 开了这个负数销售额是不是影响你第一季度的增值税的销售额? 不是吗
你不能说你开了正数发票100,然后负数发票是50,你就在这里面填写必须是-50销售额,你得填写50的正数销售额,不是吗?
懂了,谢谢郭老师,专业就是专业
不用客气工作愉快