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生产企业5月申报视同自产没过审,但已收到部分退税款,本月需做免税处理,这个申报流程是什么啊(5月申报时,因为是生产企业收入会自动列在 免抵退 那一行,现在调成免税,就需要填列在免税那一行了,那免抵退那一行是要填个负数吗)

2026-06-11 17:59
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齐红老师

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2026-06-11 18:00

出口退税系统红字冲减原免抵退税申报,结清已退税款,多退部分补缴。 增值税附表一:原免抵退行填负数冲销,免税行正数重填该笔外销额。 对应进项税额做进项转出,填报减免税明细表。

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出口退税系统红字冲减原免抵退税申报,结清已退税款,多退部分补缴。 增值税附表一:原免抵退行填负数冲销,免税行正数重填该笔外销额。 对应进项税额做进项转出,填报减免税明细表。
2026-06-11
你好,需要的,要不然多申报了免抵退收入的
2026-06-11
你好好需要的,上月申报了免抵退,这个月需要先把上月的申报冲红,再申报免税
2026-06-11
问题 1 人民币出口免抵退税,系统一般仍需填美元汇率(按出口当月 1 日或当日汇率折算 );因汇率产生的 1 分钱尾差是合理误差,不影响申报。 问题 2 免抵退税与增值税申报期原则上应一致,需先完成增值税申报再做免抵退税申报。3 月未开票申报后补开票,要调整增值税(冲减原未开票、按开票重报 ),同步更新免抵退税数据,保证两端匹配
2025-06-13
你这里直接按照出口的总金额去填写那个退税部分的金额啊,然后后面你会收汇,收完的话就对上了不影响。
2022-10-08
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